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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師,郭老有在嗎?沒有認(rèn)證抵扣的發(fā)票可以先入賬嗎?因?yàn)檫@個(gè)月利潤偏高,要交企業(yè)所得稅,想把那些沒有認(rèn)證抵扣的發(fā)票先入賬可以嗎



可以的,沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款
04/11 11:36

84784969 

04/11 11:38
費(fèi)用可以這樣,那沒有認(rèn)證抵扣的庫存商品也可以先入賬先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

郭老師 

04/11 11:44
可以呀,沒有問題。把管理費(fèi)用改成庫存商品就行,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

84784969 

04/11 11:49
沒有認(rèn)證的是記待認(rèn)證還是待抵扣,這兩個(gè)明細(xì)有什么不一樣

郭老師 

04/11 11:52
待抵扣當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對之后才抵扣的,
待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的

84784969 

04/11 11:52
那這個(gè)是記待認(rèn)證吧?

郭老師 

04/11 11:54
是的對的是的對的。

84784969 

04/11 11:59
我們有產(chǎn)品拿 到外面去加工,收到的進(jìn)項(xiàng)是做什么呀,是做管理費(fèi)用-加工費(fèi)嗎

84784969 

04/11 12:03
開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是勞務(wù),貼合加工,加工費(fèi)之類的

郭老師 

04/11 12:05
借委托加工物資、加工費(fèi)
貸銀行存款

84784969 

04/11 14:44
只能做委托加工物資嗎。做委托加工物資能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784969 

04/11 14:48
現(xiàn)在是利潤偏高,沒有認(rèn)證的發(fā)票想先入賬做點(diǎn)費(fèi)用,然后庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,加工費(fèi)做委托加工物資影響不了成本吧?

郭老師 

04/11 14:48
對的是的,
結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品庫存商品在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

84784969 

04/11 14:53
是說先做到委托加工物資,委托加工物資再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到成本?

郭老師 

04/11 14:57
對的是的對的是的。

84784969 

04/11 15:02
分錄是怎么樣的?

郭老師 

04/11 15:03
借委托加工物資,
貸原材料,
借委托加工物資,貸銀行存款,
借庫存商品,貸委托加工物資,
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

84784969 

04/11 15:04
有個(gè)問題,我以為說成本不夠,把沒有認(rèn)證的發(fā)票先做了,結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)成本還是那么多,沒有影響利潤,影響的是資產(chǎn)負(fù)債表的庫存商品。。。。。因?yàn)槌杀揪褪前词杖氲?5%結(jié)轉(zhuǎn)的,做不做,它都是按75%結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在沒有費(fèi)用發(fā)票影響不到利潤,利潤偏高怎么辦?

郭老師 

04/11 15:09
暫估費(fèi)用降低利潤。

84784969 

04/11 15:12
去年一年都沒有交過企業(yè)所得稅,今年第一季度的收入有3706625.08,需要交點(diǎn)企業(yè)所得稅嗎

郭老師 

04/11 15:14
實(shí)際有利潤你就得交。如果你今年有利潤,之前年度有虧損,用虧損彌補(bǔ)的話,這個(gè)就不用交。

84784969 

04/11 15:14
目前利潤總額有210083.27,按5%算要交10504.17元的企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅多嗎?我不知道老板那邊想不想交企業(yè)所得稅,還是說我再暫估點(diǎn)費(fèi)用,再少交點(diǎn)還是說不交?

郭老師 

04/11 15:14
你用繳納的稅款/不含稅的收入算一下呢,什么行業(yè)的?你看下你稅負(fù)達(dá)到了沒有,一般商業(yè)的1%。
