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問題已解決

甲方欠我們工程款,用房子抵給我司120萬,現(xiàn)在我們將這個套房子又抵給我們客戶付材料款,但是只能抵100萬,其中差額有20萬,這筆20萬怎么做賬呢?

84784975| 提問時間:04/09 15:17
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,這差額就是你的損失,需要分錄嗎
04/09 15:18
小愛老師
04/09 15:22
假設不涉及進項發(fā)票,沒有折扣 抵進來:借固定資產(chǎn)120? ?貸應收賬款120 抵出去: 借:固定資產(chǎn)清理120 貸:固定資產(chǎn)120 借:應付賬款 100 借:資產(chǎn)處置收益 或營業(yè)外支出20 貸:固定資產(chǎn)清理 120
84784975
04/09 15:29
謝謝老師
小愛老師
04/09 15:29
不客氣的,工作愉快
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