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問題已解決

我們2022年收到一筆發(fā)票,稅務(wù)讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 2021年收到一張材料款的專票,已認證抵扣 借:合同履約成本-材料款15921.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2069.25 貸:銀行存款17991 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該如何寫分錄?

84785042| 提問時間:04/09 11:23
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行還款或者是預(yù)付賬款17991, 貸合同履約成本15921.25, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2069.25。 轉(zhuǎn)了成本沒有?
04/09 11:24
84785042
04/09 11:28
轉(zhuǎn)了成本
84785042
04/09 11:28
我們是采購方,這個分錄不對吧
郭老師
04/09 11:34
什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?是開了負數(shù)發(fā)票還是什么? 借合同履約成本15921.25 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785042
04/09 11:42
上游失聯(lián) 這個分錄不對呀
84785042
04/09 11:42
進項稅額轉(zhuǎn)出要交稅呀
郭老師
04/09 11:46
借,合同履約成本 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2069.25 借,以前年度損益調(diào)整 貸。合同履約成本2069.25 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款2069.25 借,應(yīng)交稅費查補稅款貸,銀行存款2069.25 怎么那么確定這個分錄就是錯誤的? 如果實際有業(yè)務(wù),對方?jīng)]有交稅的是做這一個,如果按照我上面的思路再做一個,借預(yù)付賬款17991, 貸合同履約成本15921.25, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2069.25。 借以前年度損益調(diào)整17991 貸預(yù)付賬款17991, 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款2069.25 借,應(yīng)交稅費查補稅款貸,銀行存款2069.25 怎么會是錯誤的呢? 照樣給你能改回來 會計分錄不是一成不變的,他也可以有多種做法,照樣都是正確的。
84785042
04/09 11:50
應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出與哪個科目結(jié)平?
84785042
04/09 11:50
之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本這個科目了吧
郭老師
04/09 11:57
借,合同履約成本 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2069.25 借,以前年度損益調(diào)整 貸。合同履約成本2069.25 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款2069.25 看前三個 進項轉(zhuǎn)出還有余額嗎 跨年了,主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整來代替了,沒有給你做主營業(yè)務(wù)成本這個科目, 合同履約成本這個用到了,它屬于成本類的科目。當年跨年是一樣做。
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