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一般納稅人,3月只有6000銷項稅,無進項稅怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

84784985| 提問時間:04/07 19:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般納稅人 3 月只有 6000 元銷項稅,無進項稅時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 6000 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 6000 此分錄是將銷項稅額從貸方的 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” 科目,結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 科目,目的是歸集當月應(yīng)繳納的增值稅金額。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的增值稅: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 6000 貸:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 6000 該分錄是將當月應(yīng)繳納的增值稅金額,從 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 科目,結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅” 科目 ?!皯?yīng)交稅費 —— 未交增值稅” 科目貸方余額表示企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅。 次月繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 6000 貸:銀行存款 6000 此分錄是在實際繳納增值稅時,沖減 “應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅” 科目的貸方余額,表示企業(yè)完成了增值稅的繳納義務(wù)。
04/07 19:06
84784985
04/07 19:12
老師。如果本月只有進項稅6000無銷項稅怎么做分錄?
樸老師
04/07 19:14
同學(xué)你好 這個可以不做結(jié)轉(zhuǎn) 也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784985
04/07 19:18
如果只有進項無銷項,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是借方吧?
樸老師
04/07 19:28
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
84784985
04/07 19:29
如果進項大于銷項呢,怎么做?
樸老師
04/07 19:33
進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
84784985
04/07 19:34
轉(zhuǎn)出多交增值稅是什么?
樸老師
04/07 19:37
咱們用我上面說的這幾個就可以 這個和轉(zhuǎn)出未交增值稅一個意思
84784985
04/07 19:39
什么情況會用到
樸老師
04/07 19:42
你們設(shè)置了就可以用 代替轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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