當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,如果開票跟發(fā)貨數(shù)量不一致的時候,怎么確認(rèn)收入



你好,肯定是先按照發(fā)票這里
04/04 17:13

84785035 

04/04 17:14
老師,按照開的發(fā)票確認(rèn)收入嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照發(fā)票還是按照實(shí)際發(fā)貨

暖暖老師 

04/04 17:15
成本這里按照實(shí)際數(shù)據(jù),差額以后補(bǔ)

84785035 

04/04 17:18
老師,怎么補(bǔ)

84785035 

04/04 17:19
是不是按照發(fā)票開具來確認(rèn)收入,然后發(fā)貨才結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785035 

04/04 17:19
如果先開票,后發(fā)貨怎么入賬

暖暖老師 

04/04 17:27
先開票需要確認(rèn)收入,要不然不一致!成本可以先暫估

84785035 

04/04 17:28
那老師,成本暫估的話,是不是等發(fā)貨時再沖回暫估

暖暖老師 

04/04 17:31
是的,你說的是正確的

84785035 

04/04 19:46
老師,那暫估的銷售成本怎么計算

暖暖老師 

04/05 08:56
就是發(fā)票數(shù)量*單位成本

84785035 

04/05 09:07
好的,老師如果發(fā)了一部分就把那部分減了的數(shù)量乘以單位成本哈

暖暖老師 

04/05 09:15
是的你分析的正確的

84785035 

04/05 10:21
老師,這個暫估的成本怎么寫分錄

暖暖老師 

04/05 11:27
借主營業(yè)務(wù)成本暫估
貸庫存商品暫估

84785035 

04/05 11:28
好的,謝謝老師

暖暖老師 

04/05 12:18
不客氣祝你工作順利
