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問(wèn)題已解決

老師,我們是建筑業(yè),小規(guī)模企業(yè),我們給甲方開具了增值稅專用發(fā)票,分包方給我們提供了增值稅普通發(fā)票,這是同一個(gè)項(xiàng)目,可以使用差額征稅嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:04/03 16:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好有分包合同的話是可以的。
04/03 16:51
84785016
04/03 16:57
專票部分對(duì)方單位抵扣了,下游給我們提供了發(fā)票我們又用了差額,那最后差額部分的稅是誰(shuí)承擔(dān)了?下游企業(yè)嗎?開出去的專票肯定是要給稅務(wù)局交稅的
宋生老師
04/03 16:58
你們要差額征收,需要差額開票。
84785016
04/03 16:59
差額開票是啥意思?
宋生老師
04/03 16:59
你好,就是開差額征收的發(fā)票。
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