問(wèn)題已解決
老師庫(kù)存商品期末余額在貸方,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)問(wèn)題啊,簽了合同供貨了,沒(méi)有開票對(duì)方



您好,這個(gè)庫(kù)存商品在貸方代表是結(jié)轉(zhuǎn)了,你可以先做無(wú)票收入的
04/03 14:50

84784965 

04/03 14:54
收入我們開票了,是買進(jìn)的商品供應(yīng)商沒(méi)開票給我們

劉艷紅老師 

04/03 14:57
那你先暫估庫(kù)存商品就可以了

84784965 

04/03 15:01
可以不暫估嗎?不暫估就是負(fù)庫(kù)存會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?一般會(huì)不會(huì)暫估呢?麻煩老師都回答一下謝謝

劉艷紅老師 

04/03 15:04
不暫估,你結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品就是負(fù)數(shù)了,要先暫估的,一般是暫估的

84784965 

04/03 15:09
好的老師,企業(yè)所得稅暫估的話是在結(jié)轉(zhuǎn)期間損益前還是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益后呢?

劉艷紅老師 

04/03 15:13
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益前的

84784965 

04/03 15:15
就是結(jié)轉(zhuǎn)損益前暫估費(fèi)用或成本,對(duì)嗎

劉艷紅老師 

04/03 15:24
是的, 是的,就是這樣的
