問題已解決
往年的出口免稅 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么調(diào)往年的報表呢?還有加計扣除部分要做調(diào)減



同學(xué),你好
那你對應(yīng)的增值稅申報表,進項稅額要轉(zhuǎn)
申報加計扣除的表格,里面的數(shù)字要減少
04/02 11:10

84784966 

04/02 11:14
稅務(wù)報表 需要更正到當(dāng)期的增值稅申報表,填附表2的18行 進項稅額轉(zhuǎn)出,另外附表4 要填 本期調(diào)減額,對吧,除了更改增值表,其他企業(yè)所得稅報表需要更改嗎

小菲老師 

04/02 11:14
同學(xué),你好
企業(yè)所得稅表也要更改

84784966 

04/02 11:25
改哪個位置,年度還是季度

小菲老師 

04/02 11:31
同學(xué),你好
你因為進項稅轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致費用成本增加,那所得稅申報表中,這個費用成本的金額要增加

84784966 

04/02 11:35
因為是23年好幾個月份的,所以能不能只改年報

小菲老師 

04/02 11:36
同學(xué),你好
要和增值稅的期間一致
