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問題已解決

老師好,請問,我2月開的一張銷項票,在3月做了紅沖,但稅款還是在3月交了,但我又不得不把2月那張憑證沖掉,但一沖掉了,在3月交的2月稅款,就會有個借方余額在那里了,3月重新開票的金額比原2月那個小10萬,所有的金額都自動加減了,我要怎么處理這些差額呢?

84785029| 提問時間:04/01 15:53
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你按單據(jù)一筆一筆處理,我簡化科目:2月開出時:借應收賬款等 貸收入+銷項稅額 2月末結轉:借銷項 貸未交增值稅 3月繳納:借未交增值稅 貸銀行存款
04/01 15:56
小愛老師
04/01 16:00
3月紅沖:借應收賬款等(負數(shù) )? 貸收入(負數(shù))+銷項稅額(負數(shù)),這筆的金額和2月份正數(shù)金額一樣。 3月重開:借應收賬款等? 貸收入+銷項稅額,這筆是你小10萬的金額, 3月末結轉,如果沒有其他銷售就涉及退稅:借未交增值稅? ?貸銷項稅額, 4月申報完退回稅:借銀行存款? 貸未交增值稅,申報完不退稅留底的貨這筆分錄不做,就留在未交增值稅的借方
84785029
04/01 16:01
老師,您沒理解我的意思,我是說2月這張票已經(jīng)在3月紅沖了,我要做個紅沖的憑證撒,但紅沖憑證一做,就把稅額的也紅沖了,那我3月交稅后就變成負數(shù)了
小愛老師
04/01 16:02
您好,請看我發(fā)的第二條哦,變成負數(shù)意味著要么退稅、要么留底
84785029
04/01 16:07
老師,容我研究研究,消化一下
小愛老師
04/01 16:11
好的,你再看看,不明白的隨時提問哦
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