問題已解決
老師,您好!公司取得的進項稅額先入的待認證進項稅額,認證完后轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額,抵扣是,可以從待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目嗎



認證完后轉(zhuǎn)入待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額,不是直接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
03/28 16:37

84784957 

03/28 16:39
認證完了,可以直接轉(zhuǎn)入進項稅額嗎,就是不經(jīng)過待抵扣進項稅額這個科目

家權(quán)老師 

03/28 16:42
當(dāng)月的發(fā)票沒認證的,才計入待認證進項稅額,已經(jīng)認證的不需要那個科目

84784957 

03/28 16:43
已經(jīng)認證的,就可以才待認證科目直接轉(zhuǎn)入進項稅額是嗎

84784957 

03/28 16:45
老師,我們公司前期是投資建設(shè)期,前期只有進項稅額,先入的待認證進項稅額,然后認證后轉(zhuǎn)入代扣進項稅額,現(xiàn)在才剛剛開始有收入,但是不多?,F(xiàn)在是把所有的待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入進項稅額,還是抵扣多少轉(zhuǎn)入多少的

家權(quán)老師 

03/28 16:47
你現(xiàn)在要抵扣多少就勾選多少

84784957 

03/28 16:48
前期的進項稅額都是公司投資的在建工程期間取得的

家權(quán)老師 

03/28 16:49
嗯嗯,就是按那個思路抵扣就行

84784957 

03/28 16:52
都已經(jīng)勾選認證入了待抵扣進項稅額,現(xiàn)在一次抵扣不玩,是分批轉(zhuǎn)入進項稅額抵扣,還是一次性轉(zhuǎn)入進項稅額,然后轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目的

家權(quán)老師 

03/28 16:54
已經(jīng)勾選完了抵扣不完就是形成留抵稅了。
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784957 

03/28 16:58
現(xiàn)在確實有很多留抵稅額,那不轉(zhuǎn)入未交增值稅的話,銷項稅額期末不就有余額了嗎,這個需要處理嗎

家權(quán)老師 

03/28 17:00
不需要做任何處理,正確申報增值稅就行。
應(yīng)用舉例:
1月
進項10,銷項5,5-10=-5, 留抵5不做處理
2月
進項12,銷項25,應(yīng)交稅金=25-12-5=8
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 8
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅8
貸:銀行存款8
