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問題已解決

勞務(wù)派遣公司,發(fā)現(xiàn)一月份有開過差額征稅的銷項發(fā)票,一月份要怎么做賬。銀行回單上并沒有收到款項,一月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 開具發(fā)票了就一定要做賬嗎

84784975| 提問時間:03/28 10:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費簡易計稅, 借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費簡易計稅, 貸應(yīng)付職工薪酬 是
03/28 10:48
84784975
03/28 10:50
這個主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的
郭老師
03/28 10:50
你好,發(fā)票里面?zhèn)渥⒌牟铑~征稅的那個金額除以1.05就是。
84784975
03/28 11:02
我一月是不是就應(yīng)該這樣做。 借:應(yīng)收賬款 1719710.34 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1716025.24 應(yīng)交稅費-簡易計稅 3685.1 借:主營業(yè)務(wù)成本 1564117.43 應(yīng)交稅費-簡易計稅 78205.87 貸:應(yīng)付職工薪酬 1642323.3
84784975
03/28 11:03
我這個應(yīng)交稅費應(yīng)該使用應(yīng)交增值稅,進項或者銷項還是
郭老師
03/28 11:05
應(yīng)交稅費簡易計稅,就這一個科目。
84784975
03/28 11:35
我們這邊會計用的是銷項稅額和銷項稅額抵減對嗎
郭老師
03/28 11:39
你是5%的稅率,就用應(yīng)交稅費簡易計稅,如果是6%的稅率才是應(yīng)交稅費。應(yīng)交增值稅銷項和應(yīng)交稅
郭老師
03/28 11:39
填寫銷售額的時候不是在5%簡易計稅里面填寫嗎?
84784975
03/28 13:43
那我這比分錄的數(shù)額到底應(yīng)該怎么填。。。最后增值稅是交了3685.1
郭老師
03/28 13:46
你好,你把發(fā)票截圖上來,我給你寫金額
84784975
03/28 13:50
就是這樣。。。。。
郭老師
03/28 13:53
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入1719710.34÷1.05, 應(yīng)交稅費簡易計稅1719710.34÷1.05×5% 借主營業(yè)務(wù)成本1642323.3÷1.05 應(yīng)交稅費簡易計稅,1642323.3÷1.05×5% 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)交稅費簡易計稅 貸,銀行存款3685.1, 看一下增值稅還有余額嗎?
84784975
03/28 13:53
我做賬按照這個發(fā)票的日期嗎?還是月底也可以
郭老師
03/28 13:58
可以的,這個你們自己決定
84784975
03/28 14:11
這個主營業(yè)務(wù)成本是計提的勞務(wù)派遣工資嗎
郭老師
03/28 14:13
你好,工資社保都包含在里面的。我不清楚你這是從哪里取的數(shù)據(jù),你去查一下的。
84784975
03/28 14:30
一月我做這個稅費結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做
郭老師
03/28 14:33
不結(jié)轉(zhuǎn) 簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)
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