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小規(guī)模增值稅會計(jì)分錄。 是貸那個(gè)好? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

84785032| 提問時(shí)間:03/26 10:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,直接使用這個(gè): 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
03/26 10:39
84785032
03/26 11:41
那要是當(dāng)月未達(dá)30萬,會計(jì)分錄又如何錄入好?
家權(quán)老師
03/26 11:45
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行
84785032
03/26 11:47
小規(guī)模當(dāng)月收入,借現(xiàn)金(銀行)貸主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅。 季度尾,未達(dá)30萬征收點(diǎn) 借未交增值稅。貸營業(yè)外收入 是這意思嗎?
家權(quán)老師
03/26 11:48
是的,就是那樣子的
84785032
03/26 11:50
可我同事說我做錯(cuò)了,應(yīng)是貸主營收入同減免增值稅稅款 再結(jié)轉(zhuǎn) 借減免增值稅稅款 貸。營業(yè)外收入
家權(quán)老師
03/26 11:54
不要在意那個(gè)細(xì)節(jié),只要申報(bào)增值稅沒有錯(cuò)??颇可系募?xì)微差別無所謂,一級科目沒錯(cuò)就行
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