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問(wèn)題已解決
老師,這20欄期末留抵稅額本年累計(jì)數(shù)怎么有余額,我看見(jiàn)答案是0,什么原因



您好,圖中20行期末留抵稅額確實(shí)有13000,答案跟申報(bào)表不一樣,就是錯(cuò)了
03/25 21:21

84785027 

03/25 21:25
答案是這樣的

84785027 

03/25 21:26
本月是13000,但本年累計(jì)是0

董孝彬老師 

03/25 21:29
您好,答案錯(cuò)了,這2列是一樣的數(shù)據(jù) 13000

84785027 

03/25 21:35
老師,那這紅格里怎么填

董孝彬老師 

03/25 21:43
?您好,第4列“留抵退稅本期扣除額”:填寫(xiě)本期實(shí)際從留抵稅額中扣除并退還的金額。
若本期未申請(qǐng)退稅,填“0”;
若申請(qǐng)退稅,按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的退稅額填寫(xiě)(需與主表第30欄“本期退稅額”一致)。
2.主表第20欄“期末留抵稅額”:上期申報(bào)后剩余的留抵稅額。第31欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”:若上期有欠稅,需先補(bǔ)繳。稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的《退(抵)稅申請(qǐng)表》稅務(wù)部門(mén)審核通過(guò)的留抵退稅額
3.當(dāng)期可退留抵稅額 =取小值(《退(抵)稅申請(qǐng)表》核準(zhǔn)退稅額,主表第20欄“期末留抵稅額”)。實(shí)際扣除額 = 當(dāng)期申請(qǐng)并實(shí)際退還的留抵稅額(需與稅務(wù)機(jī)關(guān)退庫(kù)金額一致)

84785027 

03/25 21:56
哦,我看見(jiàn)一保存出現(xiàn)紅格以為不正常,但確實(shí)是0,不應(yīng)該出現(xiàn)紅格吧老師

董孝彬老師 

03/25 21:57
您好,沒(méi)事的,金額對(duì)就行了,有時(shí)還出現(xiàn)提示呢,只是提醒我們?cè)俸藢?duì)

84785027 

03/25 22:08
好的謝謝老師

董孝彬老師 

03/25 22:09
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
