問題已解決
我2月增值稅申報(bào)做了未開票收入,也交過了稅,3月開票,這前后會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做。



二月借,應(yīng)收賬款,
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
三月
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù),
借,應(yīng)收賬款,
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
03/22 08:32
