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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,工資我計(jì)提是借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬工資 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)部分 銀行存款,但是之前的會計(jì)是沒有計(jì)提,直接借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)社保部分 貸銀行存款



那你們申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候,是按照哪一個(gè)來申報(bào)?
03/17 15:24

郭老師 

03/17 15:24
其他應(yīng)收款加上管理費(fèi)用、人員職工薪酬嗎?

84784952 

03/17 15:27
就是按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資應(yīng)付職工薪酬工資

郭老師 

03/17 15:29
你說一下哪一個(gè)金額
不是沒有計(jì)提

84784952 

03/17 15:31
我是后來入職的 我做的都有計(jì)提,之前會計(jì)做的我不知道

郭老師 

03/17 15:32
需要查一下的,而且按照這個(gè)做法的話,其他應(yīng)收款一直會有余額吧

郭老師 

03/17 15:32
如果他只按照管理費(fèi)用、管理人員職工薪酬申報(bào)的個(gè)稅的話,他少申報(bào)了個(gè)稅。沒有申報(bào)的這一部分,其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)的社保也是沒法抵扣所得稅的。

84784952 

03/17 15:34
那這是什么意思 我需要把她之前的工資全部紅沖重新做計(jì)提發(fā)放?

郭老師 

03/17 15:36
你不用修改之前的,現(xiàn)在你自己去查一下的其他應(yīng)收款。你這樣的話一直會有余額。然后你再去看一下他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填寫哪一個(gè)金額,你就只需要查這兩件事兒就行。

84784952 

03/17 15:38
其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)社保部分?還有查個(gè)稅干啥呢 不是問怎么填匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額嗎

郭老師 

03/17 15:39
你好,其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保對的是的,你這樣做的話,沒有其他的其他應(yīng)收款會出現(xiàn)余額

郭老師 

03/17 15:39
你這話問的,如果沒有申報(bào)個(gè)稅,沒法抵扣企業(yè)所得稅呀。你不光看支付出去,你還得看申報(bào)的個(gè)稅呀。

郭老師 

03/17 15:39
看規(guī)定吧
根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》的規(guī)定,工資、薪金所得應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅,未申報(bào)個(gè)稅的工資在稅務(wù)上不具備合法稅前扣除的資格。稅務(wù)機(jī)關(guān)無法確認(rèn)未申報(bào)個(gè)稅的工資的合法性及具體數(shù)額,因此無法進(jìn)行稅收扣除?

郭老師 

03/17 15:39
匯算清繳不是簡單的抄幾個(gè)數(shù)就可以

84784952 

03/17 15:47
我不知道她是根據(jù)什么數(shù)報(bào)的 個(gè)稅和賬上對不起來 并且賬上1.2月是沒有工資分錄 個(gè)稅有

郭老師 

03/17 15:56
你找到你工資表,你工資表里面你去核申報(bào)的數(shù)據(jù)核對一下。工資表申報(bào)的數(shù)據(jù)和你帳上的應(yīng)該是一樣的才對。
