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問題已解決

公司是一般納稅人,2月簽訂購入4臺機(jī)器設(shè)備合同,每臺機(jī)器含稅8萬/臺。4臺共計(jì)是32萬,2月份當(dāng)天銀行付款16萬備注是付款50%,剩下的16萬,從3月開始每個月付2萬,8個月付清,付清貨款后才開票。2月份當(dāng)月收到機(jī)器2臺,2臺機(jī)器當(dāng)月使用。剩下2臺機(jī)器在4月份送過來,這個業(yè)務(wù)怎么做帳呢

84785024| 提問時間:03/13 11:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,收到的2臺做固定資產(chǎn),沒收到的不做賬暫時
03/13 11:35
84785024
03/13 11:44
增值稅不會處理了
暖暖老師
03/13 11:45
收到再做處理的這個是
84785024
03/13 11:52
折舊金額也是16萬
暖暖老師
03/13 11:54
如果一次性折舊是16萬的話
84785024
03/13 14:32
借:預(yù)付帳款16萬 貸:銀行業(yè)存款16萬 收到2臺機(jī)器時 借:固定資-----斬估入帳141592.92 應(yīng)交稅費(fèi)----待認(rèn)證18407.08 貸 預(yù)付帳款16萬 3月份計(jì)提折舊 借:制造成費(fèi)用1120.72 貸:累計(jì)折舊1120.72 3月份付剩下的16萬 每月支付2萬 借:預(yù)付帳款2萬 貸:銀行存款2萬 4月份收到2臺機(jī)器 借:固定資-----斬估入帳141592.92 應(yīng)交稅費(fèi)----待認(rèn)證18407.08 貸 預(yù)付帳款2萬 應(yīng)付款14萬 收到發(fā)票認(rèn)證處理如下:(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則) 發(fā)票金額與暫估一至 借:應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額36814.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----待認(rèn)證36814.16 老師2月從付了50%款,是用預(yù)付帳款還是應(yīng)付款科目。這樣寫對不對。
暖暖老師
03/13 14:32
你的會計(jì)分錄和金額是沒問題的
84785024
03/13 14:38
收到發(fā)票后,需不需要沖銷暫估,這里有點(diǎn)迷糊了。按書上說要沖銷。但是金額是對的沒有差異。感覺不沖銷也對。
暖暖老師
03/13 14:39
暫估的話就要沖,直接做的就不需要的
84785024
03/13 14:42
有合同,也知道具體金額。只是沒有發(fā)票,在最開始做的時候就不要寫固定資----暫估入帳了。直接寫固定資產(chǎn)。后期就不 需要沖銷是這個意思對嗎。
暖暖老師
03/13 14:43
我建議不做暫估,之際額入賬,發(fā)票來了貼上
84785024
03/13 14:47
直接以實(shí)際金額入帳。收到票后。只需要做, 借:應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額36814.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----待認(rèn)證36814.16 就可以了。是我理解的這個意思嗎
暖暖老師
03/13 14:48
是的,你的理解時對的
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