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請(qǐng)問月末轉(zhuǎn)賬憑證分錄怎么寫?(收入、成本、利潤等轉(zhuǎn)賬憑證)

84785044| 提問時(shí)間:03/08 22:53
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,包括成本歸集與結(jié)轉(zhuǎn)、計(jì)提費(fèi)用及稅金、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益、利潤分配等 2.借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交地方教育附加 3.月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 1. 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
03/08 22:56
84785044
03/08 23:10
本年利潤和企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)賬憑證怎么做?
董孝彬老師
03/08 23:14
?您好,借:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入等 貸:本年利潤 2.?結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用類科目 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)外支出/所得稅費(fèi)用等 計(jì)提企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
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