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問題已解決

增值稅-未交增值稅有余額為留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,但期初賬上沒有顯示有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,如何處理?

84785030| 提問時(shí)間:02/26 10:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
意思是賬上沒有,但申報(bào)表上有?
02/26 10:31
84785030
02/26 10:49
是的,去年12月稅局系統(tǒng)紅沖一筆已交稅的收入,然后銷項(xiàng)稅留抵,但賬上沒入賬反饋,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在如何做分錄處理?
文文老師
02/26 10:53
借:增值稅-未交增值稅 貸:未分配利潤(rùn)
84785030
02/26 11:14
2024年初未交增值稅貸方余額1.02萬,銷項(xiàng)稅貸方余額104.30萬,進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1.33萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額103.48萬,進(jìn)項(xiàng)稅一直未抵扣,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)年初增值稅?
文文老師
02/26 11:22
賬上有顯示年初未交增值稅貸方余額1.02萬。為何最開始說期初沒有顯示
84785030
02/26 11:49
賬上未交增值稅的余額是22年余下來的,23年沒有產(chǎn)生未交增值
84785030
02/26 11:50
這是不一樣的問題
文文老師
02/26 11:58
進(jìn)項(xiàng)未抵扣,留著不結(jié)轉(zhuǎn)即可
84785030
02/26 14:17
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
02/26 14:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸或借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
84785030
02/26 14:52
由于之前賬上沒有入進(jìn)項(xiàng)稅額,報(bào)稅時(shí)直接勾選抵扣了,做了一筆計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的分錄:借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:未分配利潤(rùn),后來發(fā)現(xiàn)有一筆進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣,就轉(zhuǎn)出來了,那么分錄是不是? 借:未分配利潤(rùn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
文文老師
02/26 14:53
是,借:未分配利潤(rùn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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