問題已解決
老師銷項稅額18萬,進項稅額23萬,老師我月底怎么做賬寫分錄呢?



你好,這個你需要交5萬的稅,做下面的憑證。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅5
02/13 13:20

84784989 

02/13 13:24
老師我是銷項大于進項呀

84784989 

02/13 13:24
老師我是進項大于銷項呀

宋生老師 

02/13 13:25
你好,你進項大于銷項,可以不用做分錄
需要在申報表上面留底就可以了。

84784989 

02/13 13:27
還是交點稅吧!

宋生老師 

02/13 13:28
你好,一般都是建議多少交一點稅。

84784989 

02/13 13:54
老師是不是不勾選的做待認證進項

宋生老師 

02/13 13:56
你好,是的,不勾選的時候先計入待認證進項稅額。

84784989 

02/13 14:43
老師應(yīng)交稅費怎么會有這么大的數(shù)字呢

宋生老師 

02/13 14:47
你好,這個金額很小啊,沒有很大呀。

84784989 

02/13 14:48
是不是之前會計的會計不做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬

宋生老師 

02/13 14:48
你好,這個也不一定,其實很多時候都是因為本身會計制度沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),所以就留在那里的。

84784989 

02/13 14:49
老師應(yīng)交稅費每個月都交稅不應(yīng)該有余額呀!

宋生老師 

02/13 14:49
你好,這個是有余額的,因為按照現(xiàn)在的規(guī)定,銷項稅額和進項稅額都可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
