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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,繳納物業(yè)費(fèi)已經(jīng)收到發(fā)票,也認(rèn)證抵扣了,后面退租退還物業(yè)費(fèi)后,購買方收到了紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?



繳納物業(yè)費(fèi)收到紅字發(fā)票,賬務(wù)處理如下:
借:管理費(fèi)用等(物業(yè)費(fèi)原計(jì)入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X+Y 元
金額 X 為退還的物業(yè)費(fèi)金額,Y 為紅字發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。
02/13 10:15

84784997 

02/13 10:52
不是這樣的嗎?
借:管理費(fèi)用等(物業(yè)費(fèi)原計(jì)入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) -Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -X-Y 元

樸老師 

02/13 10:52
不是的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是貸方的

84784997 

02/13 10:55
加上-號不就是相當(dāng)在貸方了嗎

84784997 

02/13 10:57
因?yàn)槭栈氐奈飿I(yè)費(fèi)是X%2bY,按照-X%2bY豈不是和實(shí)際收到的物業(yè)費(fèi)不符了嗎

樸老師 

02/13 10:57
沒有負(fù)號,那是間隔符號

84784997 

02/13 11:04
看成是負(fù)號了,因?yàn)閅前面少了間隔號,如果看成負(fù)號的話,這個(gè)分錄應(yīng)該沒錯(cuò)
借:管理費(fèi)用等(物業(yè)費(fèi)原計(jì)入的科目) -X 元
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) -Y 元
貸:銀行存款 / 其他應(yīng)付款等 -(X%2bY) 元
X為沖減的費(fèi)用,Y轉(zhuǎn)出的稅額,X%2bY是退還的物業(yè)費(fèi)

樸老師 

02/13 11:08
同學(xué)你好
是貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不是借
先借進(jìn)項(xiàng)
然后再做
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784997 

02/13 11:27
購買方收到了紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
需要做兩次分錄嗎

樸老師 

02/13 11:35
同學(xué)你好
這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
