問題已解決
老師我1月開了發(fā)票30萬,現(xiàn)在2月申報發(fā)現(xiàn)開錯了,但是我現(xiàn)在報稅這個增值稅是必須要交,那我2月紅沖了1月30萬發(fā)票,從新開了正確的,這樣我2月還需要重新交一次這個30萬的增值稅嗎



不會的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅
02/12 10:43

84784968 

02/12 10:44
就是說我1月那張發(fā)票現(xiàn)在2?申報交了那個稅,2月紅沖了,再開一張,到時候3月申報的時候,就不再需要交這個增值稅了對嗎

家權(quán)老師 

02/12 10:47
是的,就是那個意思的
