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老師我1月開了發(fā)票30萬,現(xiàn)在2月申報發(fā)現(xiàn)開錯了,但是我現(xiàn)在報稅這個增值稅是必須要交,那我2月紅沖了1月30萬發(fā)票,從新開了正確的,這樣我2月還需要重新交一次這個30萬的增值稅嗎

84784968| 提問時間:02/12 10:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不會的,是按季度扣除紅沖后的銷售額交稅
02/12 10:43
84784968
02/12 10:44
就是說我1月那張發(fā)票現(xiàn)在2?申報交了那個稅,2月紅沖了,再開一張,到時候3月申報的時候,就不再需要交這個增值稅了對嗎
家權(quán)老師
02/12 10:47
是的,就是那個意思的
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