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問題已解決

老師,請問補申報以前年度的收入并交了稅,后面又開了一張以前年度的發(fā)票,這張發(fā)票要怎樣做賬啊

84784949| 提問時間:02/11 14:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
02/11 14:44
84784949
02/11 14:48
老師,錢很早就收了,只是以前沒有開票
文文老師
02/11 14:51
以前有確認(rèn)未開票收入嗎?
84784949
02/11 14:53
沒有確認(rèn)收入
文文老師
02/11 14:54
收款做的什么分錄
84784949
02/11 14:57
當(dāng)時做了代收代付
文文老師
02/11 15:00
借:應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款 貸:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 那就做這個分錄
84784949
02/11 15:06
老師,這樣我不是還要交一次這張發(fā)票的稅費嗎?因為我們是先補報收入交了稅了,后面再開這個發(fā)票的
文文老師
02/11 15:14
是的,依描述,是這樣的
84784949
02/11 15:19
這樣就跟我申報對不上了,申報那里我在無票收入那里填了負(fù)數(shù)沖減
文文老師
02/11 15:26
本來就是補開的,而且是以前年度的,會對不上
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