問題已解決
公司實際沒有庫存,但現(xiàn)在庫存商品在貸方,老板說到時候開發(fā)票進來調平可以嗎,



您好,可以先做暫估庫存,調整。等發(fā)票來了在沖暫估庫存結轉成本。
02/09 08:10

84784964 

02/09 13:00
他的意思就是發(fā)票進來重多結轉的成本

84784964 

02/09 13:00
發(fā)票進來沖結轉的成本

84784964 

02/09 13:01
那么請問我收發(fā)存匯總表里面就會一直存在庫存難道不是嗎

cindy趙老師 

02/09 13:03
您好,應該是之前沒有做庫存直接結轉了成本造成的庫存貸方。所以發(fā)票入賬補足庫存就不會有這個情況了。我的意思是發(fā)票沒到之前可以先做暫估庫存這樣避免出現(xiàn)貸方庫存。

84784964 

02/09 13:05
那等發(fā)票到了,發(fā)票上面的數(shù)量怎么辦?又沒銷售發(fā)票,只是前面多結轉了

cindy趙老師 

02/09 13:22
等到發(fā)票到了,將暫估的數(shù)量紅沖之后按照發(fā)票上正確的數(shù)量金額結轉庫存。

84784964 

02/09 13:49
老師你沒有明白我說的意思,

84784964 

02/09 13:50
那數(shù)量是不是一直存在我的收發(fā)村匯總表里面?因為沒有對應的銷售發(fā)票

84784964 

02/09 13:55
就是我現(xiàn)在暫估入庫了,然后后面沒有對應的銷售發(fā)票,那我的庫存是不是一直存在?只是我的庫存商品貸方的部分給沖平了

cindy趙老師 

02/09 13:58
如果一直沒有銷售庫存是一直存在。您現(xiàn)在庫存是貸方,是不是存在多結轉庫存的情況呢。

84784964 

02/09 14:02
是啊,那進銷數(shù)量都匹配啊,那采購發(fā)票進來不就增加數(shù)量了嘛,科目余額表變好看了但供應鏈數(shù)量對不上?這樣做是否可以

84784964 

02/09 14:08
而且公司采用加權平均單價計算成本 那我并不知道哪一個憑證多結轉了,那是不是直接把庫存商品貸方的直接沖掉就行?

84784964 

02/09 14:08
而且公司采用加權平均單價計算成本 那我并不知道哪一個憑證多結轉了,那是不是直接把庫存商品貸方的直接沖掉就行?

84784964 

02/09 14:08
而且公司采用加權平均單價計算成本 那我并不知道哪一個憑證多結轉了,那是不是直接把庫存商品貸方的直接沖掉就行?

cindy趙老師 

02/09 14:50
如果查不清楚到底那筆多結轉,可以按照您說的直接沖掉貸方數(shù)據(jù)找平就行。因為總成本數(shù)肯定對的。
