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問題已解決

老師,你好,2024.12月多計成本,分錄是這樣做:借:主營業(yè)務成本 1500,應付賬款1500,后面算錯了應該是主營業(yè)務成本900貸:應付職工薪酬900,現(xiàn)在2025才發(fā)現(xiàn),這個應該怎么改?

84785010| 提問時間:02/07 14:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你可以紅字沖減,然后再重新做。損益類的科目用以前年度損益調整來替代。
02/07 14:51
84785010
02/07 14:52
不是當年的,是跨年的
宋生老師
02/07 14:52
你好,是的,就是因為跨年才需要用以前年度損益調整來替代
84785010
02/07 14:54
還要紅沖減?這個不理解
宋生老師
02/07 14:55
你好,是的。你可以紅利沖減錯誤的,然后沖新做。 因為之前錯了,所以要沖減
84785010
02/07 14:57
沖紅不對,因為已經跨年怎么沖紅?
宋生老師
02/07 14:58
你好,跨年的也是可以沖紅的,只是要用以前年度損益調整來替代損益類的科目。
84785010
02/07 14:59
好的,明白了謝謝老師
宋生老師
02/07 14:59
你好,不用客氣的了。
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