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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月發(fā)生的費(fèi)用,未開票,但是已經(jīng)計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用,增值稅計(jì)入了待抵扣,這個(gè)月發(fā)票開出來了,應(yīng)該沖前期掛的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,分錄月怎么做,只做沖減待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是沖銷整筆分錄



待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
01/21 11:06
