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24年開具紅字發(fā)票,退回23年的銷售的商品,24年我怎么記賬?

84785038| 提問時(shí)間:01/21 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫存商品,借,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
01/21 09:22
84785038
01/21 09:32
老師,如果24年一整年都沒有收入,所得稅報(bào)表報(bào)過去的報(bào)表收入是負(fù)數(shù),成本也是負(fù)數(shù)
郭老師
01/21 09:33
你好,增值稅不一定能申報(bào)過去, 財(cái)務(wù)報(bào)表可以。
84785038
01/21 09:42
老師是所得稅報(bào)表
郭老師
01/21 09:45
所得稅的可以申報(bào)的,它是有風(fēng)險(xiǎn)提示,但是可以申報(bào)。
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