問題已解決
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),有異地預(yù)交稅款,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅正是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的,
然后抵扣預(yù)繳。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
01/09 09:33

84784972 

01/09 09:58
增值稅稅款已經(jīng)繳納了,少交了264.31怎么辦?

郭老師 

01/09 09:58
什么原因少交是少申報(bào)了還是怎么了?你這個(gè)項(xiàng)目完工了嗎?

84784972 

01/09 10:08
把增值稅和附加稅合計(jì)數(shù)填報(bào)到28欄增值稅預(yù)交里了,剛剛才發(fā)現(xiàn),稅款上周就報(bào)了。

郭老師 

01/09 10:08
注銷沒有
沒有的可以補(bǔ)

84784972 

01/09 10:09
附加稅異地預(yù)交稅款了,繳納會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784972 

01/09 10:09
正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)啊

84784972 

01/09 10:09
怎么補(bǔ)交?

郭老師 

01/09 10:13
借應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育交易附加
貸、銀行存款

郭老師 

01/09 10:14
更正申報(bào)
登錄新電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正】.

郭老師 

01/09 10:14
修改一下28行的數(shù)據(jù)。

郭老師 

01/09 10:14
附表4里面也是只填寫增值稅的。

84784972 

01/09 10:15
異地預(yù)付的附加稅是個(gè)人銀行卡支付的

郭老師 

01/09 10:16
把銀行存款改成其他應(yīng)付款。
