問題已解決
12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,增值稅已經(jīng)申報。但是,發(fā)現(xiàn)還有三張24年的專票未抵扣,可以直接做成費(fèi)用,在電子稅務(wù)局可以直接做成不抵扣嘛?



可以的。但是不抵扣原因,你打算怎么寫到呀。
01/04 15:58

84785046 

01/04 15:59
電子稅務(wù)局,不抵扣勾選里邊有個其他,這樣操作可以不

聽風(fēng)老師 

01/04 16:02
其他看著最好解釋。不過,如果金額較大。。你要小心被領(lǐng)導(dǎo)查出來喲,最好先想好原因。
