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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我做的的內(nèi)賬,現(xiàn)在做24年12月份的賬,公司是24年11月才開(kāi)始建賬。12月份開(kāi)了第一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票70000元,我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里看到一張24年6月份收到增值稅專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額10754.72元,稅額645.28元,價(jià)稅合計(jì)11400元,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在12月份被外賬公司勾選抵扣了。我現(xiàn)在不會(huì)做項(xiàng),這樣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。



你好,那就把外賬的分錄要過(guò)來(lái)
01/03 17:21

84785019 

01/03 19:42
要外賬分錄也不對(duì)呀?他跟我內(nèi)賬做的都不一樣

84785019 

01/03 19:43
就拿這個(gè)抵扣的發(fā)票金額來(lái)說(shuō),我要怎么做賬?

小林老師 

01/03 20:18
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄相同的

小林老師 

01/03 20:18
這個(gè)業(yè)務(wù)分錄,內(nèi)外相同

84785019 

01/04 08:16
老師,公司5月成立,外賬公司5月就開(kāi)始做賬了,外賬公司從來(lái)都沒(méi)問(wèn)我要過(guò)任何單據(jù)。而且公賬也沒(méi)有付過(guò)這筆錢(qián)

小林老師 

01/04 08:29
那就不對(duì)了,沒(méi)流水對(duì)方怎么做賬?都是零申報(bào)?

84785019 

01/04 08:38
我也不知道她是怎么做賬的

84785019 

01/04 08:50
我看了一下電子稅務(wù)局,應(yīng)該都是零申報(bào)

84785019 

01/04 09:19
老師,之前老板花錢(qián)沒(méi)有及時(shí)記賬,我建賬是做了一個(gè)待查找調(diào)整金額,現(xiàn)在可不可以沖回嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅645.28
貸:待查找調(diào)整金額645.28

小林老師 

01/04 09:29
待查找調(diào)整金額?這個(gè)怎么還和增值稅有關(guān)了?

84785019 

01/04 09:49
這個(gè)錢(qián)也被老板花了,也要找出來(lái)的。如果老板沒(méi)有給過(guò)別人錢(qián),人家為什么要開(kāi)票呀?老師這個(gè)票我找不出來(lái)相對(duì)應(yīng)的實(shí)際發(fā)生金額,外賬又勾選抵扣了,我要怎么處理?

小林老師 

01/04 09:55
那就先掛賬其他應(yīng)付款

84785019 

01/04 10:02
先掛其他應(yīng)付款,然后再?zèng)_回我那個(gè)待查找調(diào)整金額嗎?

84785019 

01/04 10:11
老師,這個(gè)發(fā)票是原材料,那之前原材料也盤(pán)點(diǎn)了,我可以在做原材料嗎?
借:原材料10754.72
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額645.28
貸:其他應(yīng)付款11400
借:其他應(yīng)付款11400
貸:待查找調(diào)整金額11400
老師這樣可以嗎?

小林老師 

01/04 10:39
是的。不需要通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

小林老師 

01/04 10:39
都先按不含稅金額
