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1、下列哪項(xiàng)描述了控制弱點(diǎn)?
A、除非被采購主管人為指使,采購程序設(shè)計(jì)完好、執(zhí)行有效。
B、預(yù)先編號的空白采購訂單在采購部門中保存。
C、$500至$1000之間的采購為正常的采購業(yè)務(wù),超過$1000的采購必須有兩名支票簽發(fā)者的批準(zhǔn)。
D、采購代理投資于公開交易的信托基金,此信托基金的投資組合中包括該公司一個(gè)供應(yīng)商的股票。
2、在對與銷售合同和相關(guān)傭金有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估時(shí),以下哪一種因素至有可能導(dǎo)致擴(kuò)大審計(jì)范圍?
A、產(chǎn)品銷售增加,傭金增加。
B、銷售退回增加,傭金增加。
C、銷售傭金減少,產(chǎn)品銷售減少。
D、銷售退回減少,產(chǎn)品銷售增加。
3、支出循環(huán)的具體審計(jì)目標(biāo)之一就是確定是否所有付款的貨物已經(jīng)收到并在適當(dāng)?shù)馁~戶中加以記錄。在《標(biāo)準(zhǔn)》中這一目標(biāo)屬于以下哪個(gè)基本目標(biāo)?
Ⅰ、財(cái)務(wù)和運(yùn)營信息的可靠性和完整性Ⅱ、遵循法律、法規(guī)和合同Ⅲ、運(yùn)營的效益和效率Ⅳ、資產(chǎn)的保護(hù)
4、內(nèi)部審計(jì)師想對計(jì)算機(jī)程序更改控制進(jìn)行測試。下列審計(jì)步驟要證實(shí)的特定目標(biāo)是:只有經(jīng)過批準(zhǔn)才能更改計(jì)算機(jī)程序(即沒有未經(jīng)批準(zhǔn)的程序更改)。該公司使用自動(dòng)程序庫系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師取得了不同時(shí)期程序庫系統(tǒng)內(nèi)容表的副本。這些內(nèi)容表能顯示出上一次程序變動(dòng)的日期、程序的版本號以及程序的長度。下列至能有效地證實(shí)上述目標(biāo)的審計(jì)程序是:
A、使用通用審計(jì)軟件隨機(jī)抽取當(dāng)前應(yīng)用的樣本,從這些樣本追蹤至程序更改批準(zhǔn)表。
B、對所有程序更改申請進(jìn)行抽樣,從這些申請追查至適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)和程序庫中的更改。
C、使用通用審計(jì)軟件比較當(dāng)前程序庫中的內(nèi)容表和內(nèi)部審計(jì)師以前得到的副本,比較并確認(rèn)差異,選取差異樣本進(jìn)一步調(diào)查。
D、獲取過去六個(gè)月中由數(shù)據(jù)處理經(jīng)理完成的程序設(shè)計(jì)清單,從清單中抽取樣本并追查至程序更改批準(zhǔn)表。
5、一大型組織對獨(dú)立單機(jī)應(yīng)用進(jìn)行綜合用戶控制,并希望證實(shí)微機(jī)基礎(chǔ)處理實(shí)施的控制結(jié)構(gòu)的有效性。下列審計(jì)程序中至為適當(dāng)?shù)氖牵?
A、對用戶控制實(shí)施測試。
B、對輸入關(guān)鍵應(yīng)用的數(shù)據(jù)實(shí)施編輯測試。
C、對軟件許可程序?qū)嵤┚C合測試。
D、對執(zhí)行程序的邏輯實(shí)施實(shí)質(zhì)性測試。
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