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老師你好,我公司接受了委托方生產(chǎn)加工白酒業(yè)務(wù),生產(chǎn)400噸(800000斤),價(jià)值1495萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我方需要繳納增值稅和應(yīng)代收代繳多少消費(fèi)稅。謝謝老師。
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 14:43
#稅務(wù)#
你好 增值稅=加工費(fèi)金額*13% 消費(fèi)稅=(材料成本+加工費(fèi)+400*2000*0.5)/(1—20%)*20%+400*2000*0.5 2000是一噸等于2000斤的意思,0.5是每斤白酒的定額消費(fèi)稅
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跨區(qū)域交稅交錯(cuò)了,沒(méi)從特定主體登錄,已經(jīng)交了增值稅,這種情況怎么辦
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 18:41
#稅務(wù)#
你好交到了你當(dāng)時(shí)稅務(wù)局了嗎
?閱讀? 14840
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戰(zhàn)略管理學(xué)科的成立階段 A 古典理論發(fā)展階段 B 理論萌芽的早期階段 C 競(jìng)爭(zhēng)的理論發(fā)展階段 D 復(fù)雜動(dòng)態(tài)理論發(fā)展階段 請(qǐng)問(wèn)是選哪一個(gè)選項(xiàng)
胡芳芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/05 22:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)該選擇的是c選項(xiàng)
?閱讀? 14840
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為什么這個(gè)不算消費(fèi)稅呢?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 20:36
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)散裝的不再消費(fèi)稅的范圍
?閱讀? 14815
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你好老師,我剛才做的這個(gè)題,他說(shuō)的是2022年的是用3%的增值稅的稅率免稅,這個(gè)啥意思,我看到教科書(shū)上寫(xiě)的是不超15萬(wàn)的每月才免稅的嗎?他這個(gè)我有點(diǎn)理解不到。
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/27 17:49
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,2022年這個(gè)是老政策,老政策的確是免稅的 現(xiàn)在是每個(gè)月限額免稅的,超過(guò)限額交稅的
?閱讀? 14812
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公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,實(shí)繳200萬(wàn)元,如果減資4500萬(wàn)元,股東不從公司拿錢(qián),需要繳個(gè)稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 07:05
#稅務(wù)#
單位盈利的需要交 不盈利的不交
?閱讀? 14789
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老師您好 個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候 工資的請(qǐng)假扣除之類的 可以填到其他扣除里面嗎 備注請(qǐng)假
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 12:40
#稅務(wù)#
你好,不要填寫(xiě),你直接按照請(qǐng)假之后的來(lái)申報(bào)個(gè)稅。
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個(gè)稅上的工資跟實(shí)際工資多是怎么回事?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 17:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,個(gè)稅上的應(yīng)付工資總額扣除社保公積金生計(jì)費(fèi)等計(jì)算稅款的,實(shí)際工資是個(gè)稅上的應(yīng)付工資總額扣除代扣款后余額
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老師,申報(bào)無(wú)票收入,公司有進(jìn)項(xiàng)的話能抵增值稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 17:07
#稅務(wù)#
申報(bào)無(wú)票收入,公司有進(jìn)項(xiàng)的話能抵增值稅。
?閱讀? 14767
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老師,紅框里的數(shù)據(jù)是怎么算的,我算了好幾遍都算不對(duì)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 15:36
#稅務(wù)#
免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額。 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率
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目前增值稅附加稅還是減半征收的吧,實(shí)際稅率是增值稅額的6%?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 13:31
#稅務(wù)#
你好!是的。是減半的了。 是的。
?閱讀? 14750
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您好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們開(kāi)的專票一直沒(méi)有作廢,我們是否要自己作廢,不作廢的話有沒(méi)有影響 謝謝
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 17:17
#稅務(wù)#
收票方是無(wú)法作廢的
?閱讀? 14739
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購(gòu)買(mǎi)電腦攤銷是記當(dāng)月還是下個(gè)月攤銷
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 10:43
#稅務(wù)#
是次月開(kāi)始計(jì)提折舊
?閱讀? 14732
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客戶對(duì)公付款不要開(kāi)票,可以讓客戶從公賬付款到我們私人賬戶上嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/02 10:36
#稅務(wù)#
不可以的,不管是否開(kāi)票,都要正常做收入報(bào)稅
?閱讀? 14731
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市區(qū)某納稅人當(dāng)月應(yīng)納增值稅2萬(wàn)元,減免1萬(wàn)元,補(bǔ)交上月未繳的增值稅0.5萬(wàn)元,滯納金0.1萬(wàn)元。該納稅人本月應(yīng)繳納城建稅,教育附加費(fèi)多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/03 15:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那就是0.5*12% 算出來(lái)是附加稅
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老師,公司法人或者股東無(wú)償給公司提供車(chē),簽訂無(wú)償使用協(xié)議可以嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 09:43
#稅務(wù)#
稅局不會(huì)認(rèn)可無(wú)償協(xié)議
?閱讀? 14699
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老師,律所團(tuán)體會(huì)費(fèi)跟個(gè)人會(huì)費(fèi)怎么做賬
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 15:44
#稅務(wù)#
您好,您是什么企業(yè)呢?
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公司辦理承兌匯票,需要在銀行交50%的保證金,到期后保證金所產(chǎn)生的利息需要繳納增值稅嗎?是否是同銀行存款的利息同等看待
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 15:58
#稅務(wù)#
這個(gè)一般都不交增值稅,其當(dāng)做利息而已。
?閱讀? 14678
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想問(wèn)下老師社保申報(bào)的基數(shù)到底是我們?cè)鰡T時(shí)候申報(bào)的工資,還是2023年養(yǎng)老、失業(yè)、工傷和醫(yī)療的最低繳費(fèi)基數(shù)啊?(最低繳費(fèi)基數(shù)*申報(bào)比例算出來(lái)是要實(shí)際扣的社保金額)申報(bào)的數(shù)說(shuō)的是后者么?我有點(diǎn)搞不太明白了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 16:19
#稅務(wù)#
你好,社保基數(shù)應(yīng)該是上年平均工資,最珍貴的是這個(gè)只不過(guò)是你看一下你們單位領(lǐng)導(dǎo)按照哪個(gè)要求,大部分都是要求按照最低社?;鶖?shù)來(lái)的,如果工資小于社?;鶖?shù),按照社保基數(shù)。
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凈資產(chǎn)指的是所有權(quán)權(quán)益這個(gè)金額嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 12:30
#稅務(wù)#
1、凈資產(chǎn)=資產(chǎn)總額-負(fù)債總額。一般情況下,凈資產(chǎn)等于所有者權(quán)益。 2、不相等的情況在于:在某些特定情況下,企業(yè)權(quán)益方面不僅僅包含通常的負(fù)債和所有者權(quán)益,還包括即不是負(fù)債也不是所有者權(quán)益的項(xiàng)目(如企業(yè)合并會(huì)計(jì)報(bào)表中的“少數(shù)股東權(quán)益”)。在這時(shí),將資產(chǎn)總額減去負(fù)債總額后的余額就不等于所有者權(quán)益了,也就是說(shuō):凈資產(chǎn)不等于所有者權(quán)益了
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老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人的政策在2023年度還可以使用嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/01 10:59
#稅務(wù)#
您好,可以適用的,不是所有的政策都會(huì)有更新哦 企業(yè)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策如下: 一、條件。 (一)企業(yè)按照《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,已登記為一般納稅人; (二)企業(yè)轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個(gè)月(按月申報(bào)納稅人)或連續(xù)4個(gè)季度(按季申報(bào)納稅人)累計(jì)應(yīng)稅銷售額未超過(guò)500萬(wàn)元。如果納稅人在轉(zhuǎn)登記日前的經(jīng)營(yíng)期尚不滿12個(gè)月或4個(gè)季度,則按照月(或季度)平均銷售額估算12個(gè)月或4個(gè)季度的累計(jì)銷售額;轉(zhuǎn)登記日前經(jīng)營(yíng)期不滿12個(gè)月或者2個(gè)季度的,按照月(季度)平均應(yīng)稅銷售額估算上款規(guī)定的累計(jì)應(yīng)稅銷售額。 二、所需資料: ①《一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人登記表》2份加蓋公章; ②營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件(或稅務(wù)登記證)等。
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我在深圳。我是上個(gè)月開(kāi)始去上傳了我一個(gè)房租的合同。做那個(gè)專項(xiàng)附加減免,然后我想問(wèn)的是,我1~6月的稅務(wù)申報(bào)。是不是沒(méi)有做專項(xiàng)附加減免?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/26 02:56
#稅務(wù)#
符合要求嗎 符合的會(huì)一次給你補(bǔ)上的
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我們?cè)谧龇止镜膮R總納稅備案時(shí),請(qǐng)問(wèn):“參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)” 選擇是還是否? 我們是想跟總公司匯總繳納企業(yè)所得稅。分公司參與年度匯算清繳,具體是什么意思?
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 14:01
#稅務(wù)#
你好1; 你們之前備案過(guò)數(shù)據(jù)沒(méi)有; 去稅務(wù)局那邊備案分?jǐn)偙壤龥](méi)有
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轉(zhuǎn)出未交增值稅的全部賬務(wù)怎么處理?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/02 23:03
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄 1、月末,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)繳增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,會(huì)計(jì)科目如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、月末,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,會(huì)計(jì)科目如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月末,企業(yè)將“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 4、企業(yè)當(dāng)月繳納上月應(yīng)繳未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)老師,年度匯算清繳管理員提示盡量不要退稅,如果沒(méi)有相關(guān)費(fèi)用超額,申報(bào)的時(shí)候調(diào)整哪里比較合適?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 10:37
#稅務(wù)#
您好,管理員真的好,還提示我們,退稅要查賬的 當(dāng)無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
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靈活就業(yè)險(xiǎn)到哪個(gè)社保局繳納,求解釋,不懂這塊
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 09:41
#稅務(wù)#
您好 靈活就業(yè)險(xiǎn)到當(dāng)?shù)厣绫>掷U納就可以了啊 就一個(gè)社保局沒(méi)有多的啊
?閱讀? 14622
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老師你好:55000一次性績(jī)效工資 還是按3% 繳納個(gè)人所的稅嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 14:54
#稅務(wù)#
您好,不是的,并入全年工資累計(jì)計(jì)算查稅率的,55000超過(guò)3.6萬(wàn),就算1月份發(fā)也是10%稅率的 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 累計(jì)收入 - 累計(jì)免稅收入 - 累計(jì)減除費(fèi)用 - 累計(jì)專項(xiàng)扣除 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 = (累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 預(yù)扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計(jì)減免稅額 - 累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過(guò)36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過(guò)36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過(guò)144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過(guò)300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過(guò)420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過(guò)660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過(guò)960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
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小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,蘋(píng)果,牛奶稅率是1%
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 14:45
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的。如果是蘋(píng)果自產(chǎn)自銷的,是免稅的。
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 非常抱歉,房地產(chǎn)企業(yè)自行開(kāi)發(fā)的商品房轉(zhuǎn)為自用的,不用繳納增值稅,按說(shuō)是不開(kāi)具發(fā)票的,至于您說(shuō)的不開(kāi)發(fā)票不可以辦理房產(chǎn)證的問(wèn)題,教材不涉及,老師也不是很清楚,為了答復(fù)的準(zhǔn)確性,您可以到網(wǎng)校實(shí)務(wù)答疑板進(jìn)行提問(wèn),
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 07:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是的 這個(gè)不交稅的
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63和64題都屬于核定扣除,扣除率都是用貨物稅率扣除的嗎?怎么講義寫(xiě)的9的稅率?還是核定扣除都是用貨物稅率作為扣除率,非核定扣除采用9或10的扣除率?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 15:51
#稅務(wù)#
您好,是這樣的,核定扣除都是用貨物稅率作為扣除率
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