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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒有銷項稅
郭老師
??|
提問時間:07/20 21:31
#稅務(wù)師#
小規(guī)模是做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,他不做銷項稅額
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機(jī)械加工費怎么開成 *勞務(wù)*加工費?
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 10:54
#稅務(wù)師#
就是這個稅目哈,屬于加工修理修配勞務(wù)大類
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供應(yīng)商贈送了4臺設(shè)備,像這種全額折扣的 單價和金額都是零的 又想體現(xiàn)數(shù)量金額的 怎么入賬比較好
郭老師
??|
提問時間:07/10 20:42
#稅務(wù)師#
這個是自己使用的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入。
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為什么是報表編制是以前年度損益調(diào)整報表編制前發(fā)現(xiàn)不是在庫存商品嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/14 20:53
#稅務(wù)師#
您好,1分錄是未銷售在庫存商品,2分錄已銷售,他本來科目是主營業(yè)務(wù)成本了,這個損益科目用 以前年度損益調(diào)整 來替代
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金銀首飾是按全額記收入,按差額算增值稅?
易 老師
??|
提問時間:06/11 14:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
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你好老師,應(yīng)付職工薪酬的職工福利費,有沒有可能這個福利費要算到員工交個稅的基數(shù)里面,如果有,那是哪種情況下有
郭老師
??|
提問時間:06/06 00:06
#稅務(wù)師#
有 能分出每個人是多少的 比如過節(jié)發(fā)的過節(jié)費,禮品
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納稅籌劃,麻煩各位老師
溫涼老師
??|
提問時間:05/31 10:24
#稅務(wù)師#
你好: 1、方案一是折扣銷售,銷售額按800計算。方案二是實務(wù)折扣,銷售額按800+200計算。方案三是現(xiàn)金折扣,銷售額按1000計算。 2、折扣銷售可以直接減少銷售額,從而少繳稅,實務(wù)折扣銷售收入不變,成本增加從而達(dá)到降低利潤少繳稅,現(xiàn)金折扣在折扣實際發(fā)生時作為財務(wù)費用。 3、方案一銷售稅前利潤=800/(1+13%)-600/(1+13%)-60=117 應(yīng)繳增值稅800/(1+13%)13%-600/(1+13%)13%=23 應(yīng)繳納的城建和教育附加=23*(7%+3%)=2.3 應(yīng)繳所得稅=117*25%=29.25 凈利潤=62.45 別外兩個方案就這樣分析,看哪個方案的利潤高選哪個。 希望對你有幫助。
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老師請問下:房東開租憑發(fā)票一個2000無/月,一個700元/月,為什么只有房產(chǎn)稅和土地使用稅,個人所得稅為什么不交
樸老師
??|
提問時間:05/30 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稅局說不用交嗎
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老師 為什么公司買社保的時候 系統(tǒng)沒有險種可以選擇 第一次購買
劉倩老師
??|
提問時間:05/30 09:51
#稅務(wù)師#
你好,這個你要去找稅務(wù)局先去核定,開通了之后以后就會有了。
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為什么答案這里是有a選項?有a的情形不是應(yīng)該直接吊銷營業(yè)執(zhí)照嗎?
思頓喬老師
??|
提問時間:05/18 19:07
#稅務(wù)師#
你好 第一個圖片是沒有實名認(rèn)證啊
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有銷項沒進(jìn)項建筑業(yè)大包企業(yè),該在辦?
一鳴老師
??|
提問時間:04/23 08:40
#稅務(wù)師#
你好,沒進(jìn)項,誰也沒法子了哈,只有交稅了
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老師好,咨詢一下長期供貨協(xié)議需要計入印花稅的計稅金額嗎?但是長期供貨協(xié)議里面又沒有金額顯示。
青老師
??|
提問時間:06/09 09:55
#稅務(wù)師#
你好; 這個 沒有金額就不報哈; 就按實際金額 發(fā)生的來報
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為什么16年17年18年沒有彌補(bǔ)15年虧損?應(yīng)該如何彌補(bǔ)?
劉倩老師
??|
提問時間:06/06 09:34
#稅務(wù)師#
你好!光看這里確認(rèn)確認(rèn)不了是不是有彌補(bǔ)。要看實際繳納的情況才行
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簡易計稅的一般納稅人可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?開具的增值稅專用發(fā)票是幾個點的?
venus老師
??|
提問時間:12/16 13:45
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)可以開具3個點
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您好!稅務(wù)師已經(jīng)考完兩門,因為疫情原因回老家,能更換老家城市考取繼續(xù)考嗎?還是必須得在之前考試的城市考?
文文老師
??|
提問時間:06/12 09:45
#稅務(wù)師#
必須得在之前考試的城市考。
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我們付款一批設(shè)備款,但是發(fā)票沒有到怎么入賬,和計提呢分錄
曉寧老師
??|
提問時間:07/14 10:21
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在設(shè)備到貨了嗎
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問一下,老板為了公司有成本票就上個月去注冊了一家個體工商戶,但這家個體工商戶沒辦到核定征收,只能查帳征收,現(xiàn)在問題來了,用個體工商戶開票給公司,公司有了成本票,但個體工商戶有了收入,沒成本,就要按經(jīng)營所得交個人所得稅了,這怎么辦呢?
秦楓老師
??|
提問時間:08/05 21:01
#稅務(wù)師#
沒有辦到核定征收的個體戶, 沒有太大意義,查賬征收依然需要成本費用,另外經(jīng)營所得稅個稅稅率稅負(fù)較高, 公司如果是小微企業(yè) ,小微企業(yè)的稅負(fù)都比經(jīng)營所得低, 沒有意義,也沒有辦法
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稅務(wù)師申請延期為啥還是待審核呢?有電話嗎?廣東省的
青老師
??|
提問時間:01/09 10:08
#稅務(wù)師#
你好; 你電話咨詢當(dāng)?shù)貜V東的稅務(wù)師協(xié)會那邊; 咨詢114給你查詢下廣東的 部門電話; 問下
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老師,500萬以內(nèi)扣除的固定資產(chǎn)政策文件號是什么?
魯老師
??|
提問時間:12/08 10:06
#稅務(wù)師#
你好,文件號根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅〔2018〕54號)規(guī)定,單位價值在500萬元以下的設(shè)備、器具可以適用一次性稅收扣除政策,而超過500萬元的設(shè)備、器具需要按年計提折舊,不允許采取一次性扣除的方式在稅前扣除
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D為什么不行,出租呀是收益權(quán)呀
Zyy老師
??|
提問時間:06/29 18:49
#稅務(wù)師#
您好,土地承包制下土地持有人應(yīng)該維持土地的農(nóng)業(yè)用途,未經(jīng)依法批準(zhǔn)不得用于非農(nóng)建設(shè)
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老師第五題,為何查封扣押不就是住建局嗎?
答疑蘇老師
??|
提問時間:12/18 10:58
#稅務(wù)師#
你好,這里只負(fù)責(zé)保管費用。
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請問這個題目,抵押權(quán)已登記,乙可以對抗善意第三人,為什么不可以對丙呢?丙不是善意的嗎?
小天老師
??|
提問時間:03/19 18:07
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,這個預(yù)計負(fù)債最后剩余3000元怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:01/12 21:36
#稅務(wù)師#
若后期沒有維修了,沖減銷售費用-產(chǎn)品質(zhì)量保證
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應(yīng)計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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cpa備考會計和財管,稅務(wù)師報名可以報哪幾科?
東老師
??|
提問時間:08/09 10:40
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師的話,你可以報名《財務(wù)與會計》。
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這兩個題里的都是提供設(shè)計服務(wù),為什么一個是6%,一個是3%的稅率?
新新老師
??|
提問時間:11/19 09:07
#稅務(wù)師#
你好,6%的那個不對。第一個說的是個人提供服務(wù)。個人適合小規(guī)模稅率一樣的也是3%。
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老師,請問房地產(chǎn)前期開發(fā)所交納的土地使用稅可入開發(fā)成本嗎?
冉老師
??|
提問時間:07/30 09:06
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,記入稅金及附加
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去年 大專學(xué)歷畢業(yè) 會計專業(yè) 明年可以考稅務(wù)師嗎
新新老師
??|
提問時間:08/17 17:32
#稅務(wù)師#
你好,可以報考稅務(wù)師的。 你好,你要明年才能,根據(jù)《稅務(wù)師職業(yè)資格制度暫行規(guī)定》和《稅務(wù)師職業(yè)資格考試實施辦法》,以及《人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于2021年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作計劃及有關(guān)事項的通知》(人社廳發(fā)〔2021〕4號),現(xiàn)將2021年度全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試報名有關(guān)事項公告如下: 一、報名條件 (一)中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應(yīng)條件之一的,可報名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試: 1. 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位)(含在校應(yīng)屆畢業(yè)生);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 2. 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 (二)有下列情形之一的人員,不得報名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試: 1. 稅務(wù)師職業(yè)資格證書被取消登記,自取消登記之日起至報名之日止不滿5年者; 2. 以前年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試中因違紀(jì)違規(guī)受到禁考處理期限未滿者。 取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。
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企業(yè)在更正某一個員工錯誤的個人所得稅匯算清繳集中申報記錄時,可以更正匯算清繳申報表中哪些數(shù)據(jù)?
小王老師
??|
提問時間:05/22 21:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里都可以更正的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,甲單位是11月由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人的,但是甲單位是出租房屋的是簡易計稅的,請問甲單位變成一般納稅人還是不能抵扣進(jìn)項稅的對吧。
堂堂老師
??|
提問時間:11/07 15:01
#稅務(wù)師#
是的,即使甲單位從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人,如果繼續(xù)采用簡易計稅方法出租房屋,仍然不能抵扣進(jìn)項稅額。簡易計稅方式的銷項稅率通常較低,但不允許抵扣進(jìn)項稅。
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