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公司變更法人,只需要工商變更嗎?如果法人還有股權就需要把股權轉讓嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/23 07:19
#稅務師#
是的 稅務局也變更 可以轉讓有限公司的話也可以不轉讓
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購進的鮮豬肉生產(chǎn)火腿。這個豬肉屬于鮮活肉蛋,免稅,因此進項不能抵扣。那銷售火腿的銷項如何計算,按照多少稅率繳納增值稅?
家權老師
??|
提問時間:09/29 15:39
#稅務師#
購入的免稅農(nóng)產(chǎn)品可以計算抵扣9%
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銀行存款期末匯兌損益=(500+100-200+100)×6.72-(500×6.90+100×6.80-200×6.85+100×6.80)=-80(萬元人民幣)兩個100分別指的是什么
廖君老師
??|
提問時間:04/10 18:52
#稅務師#
您好,第1個是(1)投入的資本100,第2年是(3)收到貨款100
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固定資產(chǎn)這樣做對嗎?單位的車賣了,賠錢了。
東老師
??|
提問時間:03/25 13:39
#稅務師#
你好,沒錯的,是這么做的
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老師你好,我們按企業(yè)會計準則申報財務報表那么利潤表本期和上期數(shù)據(jù)怎么填寫
宋老師2
??|
提問時間:01/05 11:34
#稅務師#
你好,你現(xiàn)在是填年度報表還是季度?
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更正前三個季度所得稅季報里的資產(chǎn)總額,怎么更正?
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 17:54
#稅務師#
需要更正所得稅預交申報表的
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永久性住所和習慣性住所的區(qū)別是啥
星河老師
??|
提問時間:12/18 11:35
#稅務師#
同學 你好, 永久性住所是指個人長期居住的房屋或者場所,通常代表著個人的最終定居地點。一個人只有一個唯一的永久性住所。而經(jīng)常性住所則是人在不同時間、不同地方停留住宿的場所,例如臨時租房、旅館等。在不同工作地、上學地或是旅行過程中,人們可能會在不同的經(jīng)常性住所之間轉換。因此,兩者的主要差異在于穩(wěn)定性:永久性住所更強調固定性和長期性,通常是人們在生活中最后的居留地;而經(jīng)常性住所在日常生活中可能具有更高的變動性,它代表的是人們暫時的駐足之地。
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國有林場賣樹,要給客戶開什么票?
新新老師
??|
提問時間:12/05 09:52
#稅務師#
你好,就是開銷售這個數(shù)目的發(fā)票。
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老師這題怎么能選d呢,不是按照初次辦理納稅申報時確定的計稅價格嗎?
kobe老師
??|
提問時間:11/27 20:18
#稅務師#
您好,您說的是34題還是37題?
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老師,請問c選項是屬于,哪種情況
小筱老師
??|
提問時間:11/27 16:20
#稅務師#
您好同學,根據(jù)《財政部 稅務總局關于貫徹實施契稅法若干事項執(zhí)行口徑的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第23號)的規(guī)定:“二、關于若干計稅依據(jù)的具體情形 ?。ㄒ唬┮詣潛芊绞饺〉玫耐恋厥褂脵?,經(jīng)批準改為出讓方式重新取得該土地使用權的,應由該土地使用權人以補繳的土地出讓價款為計稅依據(jù)繳納契稅。 ?。ǘ┫纫詣潛芊绞饺〉猛恋厥褂脵?,后經(jīng)批準轉讓房地產(chǎn),劃撥土地性質改為出讓的,承受方應分別以補繳的土地出讓價款和房地產(chǎn)權屬轉移合同確定的成交價格為計稅依據(jù)繳納契稅?!?/a>
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根據(jù)《民法典》的規(guī)定,下列選項中,既屬于親屬又屬于家庭成員的是( ?。?。 A.高某與前妻 B.楊某與在國外生活的外祖父 C.劉某與共同生活的幼兒園伙伴 D.于某與收養(yǎng)的女兒 正確答案 : D 【知識點】親屬種類 答案解析 : (1)選項A:既不屬于親屬也不屬于家庭成員;(2)選項B:不屬于家庭成員;(3)選項C:既不屬于親屬也不屬于家庭成員。 近親不能結婚,比如我收養(yǎng)了個女兒,能和我兒結婚嗎?
大侯老師
??|
提問時間:10/20 21:35
#稅務師#
辦理過完整的收養(yǎng)手續(xù)的不可以。民間“過繼”且沒有辦理過相應手續(xù)的可以。辦理過完整收養(yǎng)手續(xù)的養(yǎng)女,是經(jīng)過法律確認與養(yǎng)父母之間構成直系血親;親生兒子系生物學意義上的直系血親。根據(jù)民法典1048條的規(guī)定,直系血親不得結婚。因此具有完整收養(yǎng)手續(xù)的養(yǎng)女與親生兒子之間不能結婚。未辦理過完整的收養(yǎng)手續(xù),明面上是養(yǎng)女,實際上不具有法定收養(yǎng)關系的“養(yǎng)女”,不構成法律意義上的直系血親,與親生兒子結婚不受法律限制。
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B甲公司購買偽造的增值稅專用發(fā)票又出售,依照非法出售增值稅專用發(fā)票罪定罪處罰 選項BCDE:非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開或者出售的,分別依照《刑法》第205條(虛開增值稅專用發(fā)票罪)、第206條(出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪)、第207條(非法出售增值稅專用發(fā)票罪)的規(guī)定定罪處罰。行為人購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開,構成“虛開增值稅專用發(fā)票罪”,此時虛開“假票”也構成了虛開增值稅專用發(fā)票罪。 沒明白b哪錯了?
商央老師
??|
提問時間:10/06 14:27
#稅務師#
您好,偽造假票不是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票開的是真發(fā)票,但業(yè)務是虛構的。
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母公司購入自動售貨機給子公司使用最好以什么方式?還能不能交稅
郭老師
??|
提問時間:09/01 21:08
#稅務師#
免費使用 不做收入但是有風險的
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比如一棟房子可以抵押多少次,有規(guī)定么? 一臺車能質押多少次有規(guī)定么
文文老師
??|
提問時間:08/31 16:50
#稅務師#
多次抵押,沒有具體限制
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請問老師,圖片中(5)帳務處理是沖減本期收入嗎?稅上也就是減少了本期銷項稅對嗎?
耿老師
??|
提問時間:08/30 11:07
#稅務師#
你好!沒有問題,當月開具紅字發(fā)票發(fā)票,沖減當月收入
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第二題,利息支出才8000萬,怎么計算出調增10000萬的?
小天老師
??|
提問時間:08/22 22:17
#稅務師#
晚上好,題干應該還有一個關聯(lián)方借20萬的信息了
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老師,請問企業(yè)租的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/15 17:42
#稅務師#
你好,這個房產(chǎn)稅由房東交
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報考稅務師時,20年報考了的,現(xiàn)在報考一直提示照片不符是怎么回事?
新新老師
??|
提問時間:08/04 10:45
#稅務師#
那您就看一下上傳照片那個說明,然后對應那個上傳。
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求5月份甲材料的成本差異率是多少???答案看不懂!有沒有老師能詳細講解一下
葉小葵
??|
提問時間:08/02 17:07
#稅務師#
學員你好,請稍等一下,我看看
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這里按從價算了一個月的房產(chǎn)稅是因為投入本單位使用是用于生產(chǎn)經(jīng)營?
金金老師
??|
提問時間:07/29 11:07
#稅務師#
您好,對的,因為是本單位的
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賣酒的商貿(mào)公司也要按購銷合同交印花稅對嗎老師
金金老師
??|
提問時間:07/06 13:50
#稅務師#
您好,對的,是這個意思的
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老師,請問下預付卡業(yè)務中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別,發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎,為啥還要區(qū)分呢,煩請舉例說明一下,謝謝
郭子老師
??|
提問時間:06/15 20:53
#稅務師#
同學你好,請耐心等待,正在答復中
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你好,我公司一般納稅人,以前對應交稅金增值稅下設銷項稅和進項稅科目,取得收入時就計入應交增值稅銷項稅金袋大米,取得增值稅進項發(fā)票時就計入應交增值稅進項抵扣,支付稅金時就直接計入應交稅金增值稅進項,知道這樣做科目是錯誤的,我現(xiàn)在想調賬,按正確的賬務處理方式處理,應該如何會計分錄?
鄒老師
??|
提問時間:06/13 21:42
#稅務師#
你好,需要把之前錯誤的分錄紅沖,然后做正確的賬務處理。
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工程類錨桿屬于那種類型的分類發(fā)票
一鳴老師
??|
提問時間:05/29 11:40
#稅務師#
這個錨桿是屬于貨物按銷售貨物的大類開
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社保補繳個人部分單位出了,跟匯算清繳有關系嗎
青老師
??|
提問時間:05/18 17:00
#稅務師#
你好; 會的; 這個會 記入營業(yè)外支出; 調整的
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請老師檢查一下年報的現(xiàn)金流量表填寫的有什么問題?我按照我們報表抄過來的,為什么期末現(xiàn)金余額對不上?
羅雯老師
??|
提問時間:05/10 17:54
#稅務師#
您好,如果您的數(shù)據(jù)全是正確的,建議關閉網(wǎng)站重新錄入一次試試。
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承包了一項建樓工程,用的甲方資質,工資表從公戶走了半年的賬了,對方會計沒跟我要過工資表,他是怎么報的個稅,她的這種做飯將來稅務局會不會查賬
秦楓老師
??|
提問時間:07/03 06:21
#稅務師#
第一句話工資表都走了半年 第二句沒問你要過工資表 請問第一句的工資表怎么發(fā)的?
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房開企業(yè)一般納稅人出售商品房,預繳增值稅是9% 3 % 嗎? 扣除項目金額要加計扣除20%嗎
稅法老師
??|
提問時間:10/21 23:17
#稅務師#
是的,您的理解是正確的。是需要加計扣除20%的。
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這里的C選項是不是過于絕對了,不一定以證書的面積為準,如果有測定的面積應該以測定的面積為準,幫忙解釋下
稅法老師
??|
提問時間:12/19 17:21
#稅務師#
選項C是稅二教材423頁的原文表述。
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我在稅務師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當?shù)囟悇站趾?2366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
悠然老師01
??|
提問時間:08/03 22:22
#稅務師#
學員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票按照計算扣除的
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