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老師比方說(shuō)企破產(chǎn)生產(chǎn)成本有余額怎么處理還有
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 16:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 還有在產(chǎn)品嗎
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注冊(cè)的公司,還沒(méi)滿一年,財(cái)務(wù)需要做什么事啊
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/03 20:00
#稅務(wù)師#
您好, 你們開(kāi)通稅務(wù)沒(méi)有?
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)認(rèn)定稅種可以不交嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 07:00
#稅務(wù)師#
您好,沒(méi)有認(rèn)定可以不用繳納的
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老師,這題目怎么計(jì)算的,好難。
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:51
#稅務(wù)師#
納稅人轉(zhuǎn)讓舊房能夠取得評(píng)估價(jià)格的,應(yīng)按房屋及建筑物的評(píng)估價(jià)格、取得土地使用權(quán)所支付的地價(jià)款和按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定繳納的有關(guān)費(fèi)用以及轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的增值稅以外的稅費(fèi)作為扣除項(xiàng)目金額,增值額=500-800×50%-6.85=93.15(萬(wàn)元),增值率=93.15÷(800×50%+6.85)×100%=22.90%,增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額的50%,稅率為30%,該公司轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)納土地增值稅=93.15×30%=27.95
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老師,職工教育經(jīng)費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)怎么計(jì)算
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 17:32
#稅務(wù)師#
不超過(guò)工資薪金8%可以扣除。
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老師,請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)是屬于,哪種情況
小筱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/27 16:20
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于貫徹實(shí)施契稅法若干事項(xiàng)執(zhí)行口徑的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第23號(hào))的規(guī)定:“二、關(guān)于若干計(jì)稅依據(jù)的具體情形 (一)以劃撥方式取得的土地使用權(quán),經(jīng)批準(zhǔn)改為出讓方式重新取得該土地使用權(quán)的,應(yīng)由該土地使用權(quán)人以補(bǔ)繳的土地出讓價(jià)款為計(jì)稅依據(jù)繳納契稅。 ?。ǘ┫纫詣潛芊绞饺〉猛恋厥褂脵?quán),后經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn),劃撥土地性質(zhì)改為出讓的,承受方應(yīng)分別以補(bǔ)繳的土地出讓價(jià)款和房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同確定的成交價(jià)格為計(jì)稅依據(jù)繳納契稅。”
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老師,想問(wèn)下非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)價(jià)值和非商業(yè)價(jià)值有什么區(qū)別嗎?一個(gè)使用的是公允價(jià)值,一個(gè)使用的是賬面價(jià)值?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 12:26
#稅務(wù)師#
...
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為什么存在標(biāo)的資產(chǎn)的,如果不執(zhí)行合同的預(yù)計(jì)虧損額時(shí)需要考慮資產(chǎn)的預(yù)計(jì)處置損益?說(shuō)下原理
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 11:46
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)是要計(jì)算凈損失,真正的損失是多少
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客運(yùn)合同是諾成或踐成合同和貨運(yùn)合同是諾成合同怎么理解呢?
逝水流痕老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 16:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,首先運(yùn)輸合同都是諾成合同,可以理解為雙方只要約定好了,這事就定下來(lái)的。 比如運(yùn)貨的時(shí)候,約定明天來(lái)裝貨,那么大車司機(jī)明天就不接別人的活了,結(jié)果你不用了,那么大車司機(jī)就損失了, 其中客運(yùn)稍微特殊一點(diǎn),比如大巴車,你坐不坐,他每天都固定的跑,你不坐不會(huì)增加他的損失。
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從事學(xué)歷教育的學(xué)校提供的教育服務(wù)收入免征增值稅。指對(duì)列入規(guī)定招生計(jì)劃的在籍學(xué)生提供學(xué)歷教育服務(wù)取得的收入,具體包括:經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn),按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、課本費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、伙食費(fèi)、考試報(bào)名費(fèi)收入,老師這個(gè)應(yīng)該是正確的吧
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/15 10:16
#稅務(wù)師#
對(duì)的,同學(xué),沒(méi)有錯(cuò)的
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請(qǐng)問(wèn)新能源汽車整車(最好還包含鋰電池及材料)出口需要哪些資質(zhì),怎么辦理?
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 22:58
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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一般人開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)普票,屬于三個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易征收必交稅嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/09 10:55
#稅務(wù)師#
是的,這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng),必須交稅
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母公司購(gòu)入自動(dòng)售貨機(jī)給子公司使用最好以什么方式?還能不能交稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 21:08
#稅務(wù)師#
免費(fèi)使用 不做收入但是有風(fēng)險(xiǎn)的
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建材公司車輛維修費(fèi)有2萬(wàn)多能進(jìn)費(fèi)用嗎老師
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 13:49
#稅務(wù)師#
您好,真實(shí)發(fā)生大業(yè)務(wù)嗎?
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老師您好!這個(gè)我們還能申請(qǐng)退稅嗎?如果可以,那企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況是寫(xiě)哪一年呢?而且我們不是小型企業(yè)了,選哪一個(gè)呢?退稅申請(qǐng)的理由怎么寫(xiě)呢老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥申請(qǐng)退稅
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì),持有待售
穆易老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/29 21:58
#稅務(wù)師#
您好! 請(qǐng)問(wèn)您的疑問(wèn)是什么呢?
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老師你好!請(qǐng)教一下,之前會(huì)計(jì)做賬,老板借給公司的錢都記入實(shí)收資本,作為投資了,并且已繳了印花稅,現(xiàn)在老板要錢,這個(gè)怎么處理呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/27 09:46
#稅務(wù)師#
資金還是可以正常支出的。實(shí)收資本的賬不要?jiǎng)?/a>
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老師你好!司機(jī)運(yùn)費(fèi)按什么工資所得還是按從事貨物運(yùn)輸所得申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報(bào)
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老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進(jìn)行了廠房裝修,這個(gè)裝修金額大概120萬(wàn),我們可以做其他構(gòu)筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/26 13:51
#稅務(wù)師#
你好!裝修的計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就好了
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題目中并未說(shuō)明甲存貨之前計(jì)提減值的因素消失,為什么要轉(zhuǎn)回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:39
#稅務(wù)師#
你好,期末的可變現(xiàn)凈值高于成本啊
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小規(guī)模納稅人開(kāi)出去的發(fā)票銷項(xiàng),可以抵扣嗎?,發(fā)票要認(rèn)證嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 18:19
#稅務(wù)師#
你好,抵扣不了的不需要認(rèn)證
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的10個(gè)專欄不結(jié)轉(zhuǎn)不串門,不結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是指不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 21:40
#稅務(wù)師#
您好,是的,不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
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兩種方案的籌劃合理嗎?題目是否有問(wèn)題?
溫涼老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 21:31
#稅務(wù)師#
你好 方案一計(jì)算錯(cuò)誤,還要考慮折舊抵稅 方案二是每年支出420
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購(gòu)進(jìn)銷售兩種方式 請(qǐng)問(wèn)有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購(gòu)進(jìn)的國(guó)產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的50%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,從而降低企業(yè)成本,這個(gè)文件號(hào)有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對(duì)于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個(gè)稅率是多少,有知道文件號(hào)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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老師,我們是個(gè)體工商戶每個(gè)月有做員工工資申報(bào),后面開(kāi)了對(duì)公賬戶給幾個(gè)員工繳納了社保,但是員工工資申報(bào)里面沒(méi)有這幾個(gè)繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 17:28
#稅務(wù)師#
你好; 不合理的;這樣會(huì)異常的; 比如你 繳納個(gè)稅是10個(gè)人; 你社保也得報(bào) 10個(gè)人 ;同步的;
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請(qǐng)老師檢查一下年報(bào)的現(xiàn)金流量表填寫(xiě)的有什么問(wèn)題?我按照我們報(bào)表抄過(guò)來(lái)的,為什么期末現(xiàn)金余額對(duì)不上?
羅雯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 17:54
#稅務(wù)師#
您好,如果您的數(shù)據(jù)全是正確的,建議關(guān)閉網(wǎng)站重新錄入一次試試。
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2022年度的匯算清繳已經(jīng)完成了,12月的個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò),還能更正嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:46
#稅務(wù)師#
12月的個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò),還能更正
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請(qǐng)問(wèn)老師,收到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財(cái)務(wù)公司開(kāi)發(fā)票嗎?我認(rèn)為不用開(kāi)具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開(kāi)票的。
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開(kāi)具
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老師,選項(xiàng)E為什么也對(duì)?(稅一8套模擬試卷第4套試卷第51題)
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 17:12
#稅務(wù)師#
這個(gè)是政策規(guī)定,建議記住
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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),經(jīng)典題解,第七章,89頁(yè),第4題,這里的平銷返利的分錄有嗎,供貨方與銷售方?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 14:39
#稅務(wù)師#
(1)對(duì)于收到的現(xiàn)金返利,賬務(wù)處理是,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 (2)對(duì)于收到的實(shí)物返利,賬務(wù)處理是,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
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