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老師,請教一下,建筑工程做施工需要繳納環(huán)保稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/03 10:13
#建筑#
同學,你好 需要繳納的
?閱讀? 385
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老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票,但是我們實際成本并沒有發(fā)生很多,可以先暫估上費用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
若素老師
??|
提問時間:01/03 10:04
#建筑#
可以的,成本可以暫估的,后面回來發(fā)票就行。匯算清繳不能回來發(fā)票的納稅調(diào)整。
?閱讀? 402
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?老師暫估的成本分錄這樣子是不是對的???這個工程還沒開收入發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:01/03 09:58
#建筑#
可以的,這個里面有余額正常。
?閱讀? 381
?收藏? 2
你好老師,我們是建筑公司。公司在23年就已經(jīng)簽了施工合同,開了很多發(fā)票,但是我們實際成本并不多,這個費用可以在23年暫估嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 09:47
#建筑#
實際發(fā)生已經(jīng)發(fā)生的費用才能暫估,不能虛估和虛開發(fā)票
?閱讀? 244
?收藏? 1
工程公司的營業(yè)成本包括員工工資、招待費、福利費嗎?
嘟嘟老師
??|
提問時間:01/03 09:20
#建筑#
你好 工資要區(qū)分人員,后勤人員進費用,工程人員進成本,招待費和福利費進費用
?閱讀? 388
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開發(fā)票開出去的工程款,收到時是以農(nóng)民工工資的形式打入農(nóng)民工個人賬號,分錄怎么做
若素老師
??|
提問時間:01/03 09:14
#建筑#
你好,實際是代發(fā)工資就是借工程施工合同成本人工費 貸其他應(yīng)付款待發(fā)工資單位。
?閱讀? 223
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老師你好!我建筑公司有一小項目承包給公司職工,現(xiàn)在公司職工以自己名字去稅務(wù)代開發(fā)票可以嗎
郭老師
??|
提問時間:01/03 08:54
#建筑#
你好,不可以的 有虛開發(fā)票的風險。
?閱讀? 219
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貸款結(jié)息會計分錄怎么做,
鄒老師
??|
提問時間:01/03 08:48
#建筑#
你好,貸款結(jié)息會計分錄是 借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款
?閱讀? 361
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老師好!建筑公司印花稅是按合同金額還是審計價繳納?
郭老師
??|
提問時間:01/03 08:29
#建筑#
你好,按照合同金額來的。
?閱讀? 340
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你好老師我想問下,工程企業(yè)有**項目,支付款時都是以工資入成本的,那么這種如果結(jié)轉(zhuǎn)成本時就按照當期的人工成本直接進入成本會有什么稅務(wù)風險
郭老師
??|
提問時間:01/03 08:12
#建筑#
你好,你做工資需要申報個稅,而且簽訂勞動合同,他們繳納社保嗎?
?閱讀? 348
?收藏? 1
公司買的月餅和粽子在哪幾種情況下可以抵扣進項稅?
王超老師
??|
提問時間:01/03 07:03
#建筑#
可以抵扣進項稅: 1.用于生產(chǎn)經(jīng)營活動:如果公司購買的月餅和粽子是用于生產(chǎn)經(jīng)營活動,比如作為促銷禮品贈送給客戶,那么可以抵扣進項稅。因為這種情況下,月餅和粽子屬于公司的生產(chǎn)經(jīng)營成本,可以計入進項稅額進行抵扣。 2.員工福利發(fā)放:如果公司購買的月餅和粽子是作為員工福利發(fā)放給員工,那么需要區(qū)分不同情況。對于外購的月餅和粽子,由于已經(jīng)包含了增值稅,因此不能再進行抵扣。而對于自產(chǎn)或委托加工的月餅和粽子,根據(jù)《增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定,應(yīng)視同銷售,計算并繳納增值稅,取得的進項稅額可依法抵扣。因此,在這種情況下,只有自產(chǎn)或委托加工的月餅和粽子的進項稅額可以抵扣。 3.其他情況:除了上述情況外,如果公司購買的月餅和粽子是用于其他可以抵扣進項稅的項目,比如用于研發(fā)、辦公等,那么也可以進行抵扣。
?閱讀? 408
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我想問下,建筑公司年底買燕窩,可以入賬?
金金老師
??|
提問時間:01/02 20:29
#建筑#
這個的話可以做福利費
?閱讀? 401
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老師,我公司和分包公司簽訂9%的稅率給我公司開勞務(wù)發(fā)票,結(jié)果分包單位給我公司開具3%和1%的專票,進項稅額與合同有差額,這個差額部分我公司在付款給分包公司時就扣除了,請問:這個扣除的稅金我公司怎么入賬
金金老師
??|
提問時間:01/02 19:53
#建筑#
您好,這個的話是需要做成本的
?閱讀? 275
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2020年1月1日,中路華公司與客戶簽訂一項大型工程(A項目)承包合同,根據(jù)合同約定,該工程的含稅造價為6867萬元,其中增值稅稅額567萬元,工程期限為3年,預(yù)計2022年12月31日竣工。 中路華公司負責工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認的工程完工量,每年末與中路華公司結(jié)算一次。 假定該建造工程整體構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段履行的履約義務(wù),中路華公司采用成本法確定履約進度,增值稅稅率為9%,不考慮其他相關(guān)因素, 2020年12月31日,工程累計實際發(fā)生成本1500萬元,預(yù)計可能發(fā)生的總成本為4000萬元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價款2725萬元(含稅),中路華公司實際收到價款2180萬元,假定在收取工程款時產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)。 2021年12月31日,工程累計實際發(fā)生成本3000萬元,預(yù)計可能發(fā)生的總成本為4000萬元。中路華公司與客戶結(jié)算合同價款1199
昕悅老師
??|
提問時間:01/02 19:39
#建筑#
你好同學,問題請補充完整。
?閱讀? 1205
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某施工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月技合同規(guī)定撥付材料一批給分包A施工企業(yè)抵作備料款,材料作價452000元(含增值稅),材料成本為300000元,材料銷售增值稅稅率為13%。試編制會計分錄。
小鎖老師
??|
提問時間:01/02 19:36
#建筑#
您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款 452000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 452000/1.13=400000 應(yīng)交稅費 5200
?閱讀? 1221
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老師好,**單位開成本票來,我們扣管理費,扣稅費后再把剩余的錢付給材料商。這賬要怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/02 19:01
#建筑#
你好,材料商那邊給你開了發(fā)票,掛了應(yīng)付賬款嗎?借應(yīng)付賬款,貸銀行放款。
?閱讀? 383
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老師好,請問一下建筑類,本單位借用其他單位的資質(zhì)來做工程,打款的話就應(yīng)該打給其他單位的賬戶吧?并且工程發(fā)生的業(yè)務(wù)發(fā)票也都得開給借用資質(zhì)單位吧?
微微老師
??|
提問時間:01/02 19:00
#建筑#
您好,是的,打款和開票都是給借用資質(zhì)單位。
?閱讀? 484
?收藏? 2
老師?,預(yù)收**單位稅款怎么做賬?
小天老師
??|
提問時間:01/02 18:59
#建筑#
您好,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款——某某**人 墊付的稅金掛在往來上,算**人的成本
?閱讀? 369
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老師,你好,我想問一下建筑業(yè),6%還用預(yù)繳嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/02 17:39
#建筑#
你好,建筑業(yè)正常,不會有6%的。建筑業(yè)是9%。
?閱讀? 256
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老師,工程項目給乙方做了過程結(jié)算單的分錄怎么做?收到發(fā)票和付款怎么做分錄?老師請寫下謝謝
棉被老師
??|
提問時間:01/02 17:24
#建筑#
借:在建工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款;2、支付工程款項時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
?閱讀? 392
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一個建筑行業(yè)的一般納稅人老板,讓我以10萬為單位,計算一下別人**我們的實際成本。我按照1.2%左右稅負算的。我是這么計算的。10萬的營業(yè)額,讓對方提供70%的材料專票,30%的人工普票。增值稅稅負1個點,我算出來稅一共是交1192.66,對方提供的70%的材料專票,可以覆蓋一個點的額稅負還多出來800的進項稅額和附加稅。這個是不是應(yīng)該從成本中減去,然后總的交稅1192.66-多出來800的進項=392.66.這個就是這個項目的成本呢?不知道這么考慮對不對。還麻煩老師指導(dǎo)一下。
可愛多老師
??|
提問時間:01/02 17:04
#建筑#
學員,您好。進項稅如果能夠覆蓋銷項稅的話,就不再考慮稅款對于成本的影響。多出來的稅金不從成本中減掉。
?閱讀? 397
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碎石場機制砂石加工運輸及臨建工程建設(shè)工程施工分包合同,我們開出去統(tǒng)一開建筑服務(wù)工程款,抵扣有 制砂石加工服務(wù)費,這樣可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/02 17:00
#建筑#
可以的,可以這么做。
?閱讀? 269
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老師,我想問一下。開具異地建筑發(fā)票,在預(yù)繳申報時,稅款所屬期可以選擇,這個有什么影響嗎。
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:52
#建筑#
你好,這個沒有影響的,只要4月15號之前預(yù)繳了就行。
?閱讀? 393
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老師,您好!我們是獨立核算的分公司,以前都是獨立在分公司這邊報稅完稅!但是享受不了稅收優(yōu)惠政策!今年想合并到總公司一起報稅!都是同一個省份的!要怎么做才能行?謝謝!
小林老師
??|
提問時間:01/02 16:50
#建筑#
您好,正在給您回復(fù),稍等
?閱讀? 244
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計提增值稅會計分錄, 繳納增值稅會計分錄 建筑業(yè)一般納稅人簡易征收計提增值稅會計分錄
易 老師
??|
提問時間:01/02 16:27
#建筑#
學員朋友您好,,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
?閱讀? 401
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知識產(chǎn)權(quán)入股,股東不愿去開發(fā)票入賬,我們不做攤銷,這樣可以嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 15:56
#建筑#
他這個是侵犯其他股東的利益。
?閱讀? 238
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老師我申請了441元的工程款,科目, 借應(yīng)收賬款 貸銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在通知我說441是項目的超審費,不能打給我們了,直接扣在甲方了,我這個科目怎么做呢,
若素老師
??|
提問時間:01/02 15:31
#建筑#
是以什么名義扣款的?
?閱讀? 295
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老師,請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?
若素老師
??|
提問時間:01/02 15:21
#建筑#
你好 借應(yīng)交稅費,貸銀行
?閱讀? 351
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知識產(chǎn)權(quán)入股,個人代開發(fā)票要交什么稅
一鳴老師
??|
提問時間:01/02 14:58
#建筑#
按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交印花稅
?閱讀? 279
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使用了以前年度損益調(diào)整科目是不是不能在當年所得稅前扣除
郭老師
??|
提問時間:01/02 14:56
#建筑#
你好,是 如果是以前年度的,需要在以前年度抵扣。
?閱讀? 358
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