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出口未退稅證明怎么開具,所屬期、申報(bào)批次、編號(hào)、這幾項(xiàng)怎么填,我們是之前的報(bào)關(guān)單,需要修改報(bào)關(guān)單,境外收貨人寫錯(cuò)了
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:32
#稅務(wù)#
一、出口未退稅證明的開具 1.了解相關(guān)法規(guī)和政策:根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》和《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的相關(guān)規(guī)定,出口貨物在一定條件下可以申請(qǐng)退稅。但對(duì)于未退稅的貨物,需要了解具體的法規(guī)和政策要求,以確定是否符合開具未退稅證明的條件。 2.確定申請(qǐng)資格和條件:通常情況下,出口企業(yè)或其他相關(guān)單位在出口貨物后,如因各種原因未能及時(shí)辦理退稅手續(xù),可能需要申請(qǐng)開具未退稅證明。具體申請(qǐng)資格和條件可能因地區(qū)和政策而異,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)律師以獲取準(zhǔn)確信息。 3.準(zhǔn)備申請(qǐng)材料:申請(qǐng)開具未退稅證明需要準(zhǔn)備以下材料:出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、相關(guān)合同或協(xié)議等。此外,還可能需要提供稅務(wù)部門要求的其他證明文件或資料。 4.提交申請(qǐng)并等待審核:將準(zhǔn)備好的申請(qǐng)材料提交給當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,并填寫相關(guān)申請(qǐng)表格。稅務(wù)部門將對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核,核實(shí)出口貨物的未退稅情況。 5.稅務(wù)部門出具未退稅證明:如果審核通過,稅務(wù)部門將出具出口貨物未退稅證明,證明該批貨物未辦理退稅手續(xù)。該證明通常包括出口貨物的相關(guān)信息、未退稅金額等內(nèi)容。 二、填寫要點(diǎn) 1.所屬期:所屬期應(yīng)填寫出口貨物未退稅所對(duì)應(yīng)的日期范圍,例如填寫為“XXXX年XX月至XXXX年XX月”。 2.申報(bào)批次:申報(bào)批次通常是根據(jù)稅務(wù)部門的要求或內(nèi)部規(guī)定來(lái)填寫的,它可能是一個(gè)序列號(hào)或批次號(hào),用于標(biāo)識(shí)該次申報(bào)的特定批次。具體如何填寫應(yīng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門。 3.編號(hào):編號(hào)是稅務(wù)部門或系統(tǒng)為該證明文件自動(dòng)生成的唯一識(shí)別碼,不需要申請(qǐng)人填寫。在提交申請(qǐng)并經(jīng)過審核后,稅務(wù)部門會(huì)出具具有唯一編號(hào)的未退稅證明。 三、修改報(bào)關(guān)單 關(guān)于修改報(bào)關(guān)單,由于報(bào)關(guān)單一旦提交后通常不能直接修改,如果發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單上有錯(cuò)誤(如境外收貨人信息錯(cuò)誤),可以采取以下措施: 1.聯(lián)系報(bào)關(guān)行:如果委托了專業(yè)的報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù),可以立即聯(lián)系他們并說明錯(cuò)誤的情況。他們可以指導(dǎo)如何進(jìn)行更正,并向海關(guān)提交有關(guān)更正的申請(qǐng)。 2.聯(lián)系海關(guān):可以直接聯(lián)系當(dāng)?shù)睾jP(guān)的相關(guān)部門,向他們說明錯(cuò)誤的情況,并提供正確的信息。海關(guān)可能會(huì)要求提供相關(guān)的文件或證明來(lái)支持更正請(qǐng)求。
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個(gè)體工商戶定期定額是什么意思?單張發(fā)票最多可以開多少?可以開二十萬(wàn)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 07:57
#稅務(wù)#
定期定額就是不超過你稅務(wù)局給你核定的銷售額,不需要交稅的意思 一般有90,000的還有120,000的,還有60,000的 現(xiàn)在都在電子稅務(wù)局u里面開發(fā)票,單張發(fā)票沒有限額的 不超過授信額度的可以的
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老師,公章遺失怎么補(bǔ)辦?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 公章丟了怎么補(bǔ)辦 遺失公章補(bǔ)辦流程:1、公章丟失需在省市級(jí)報(bào)紙刊登遺失聲明;2、攜帶到法人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、丟失公章說明、登報(bào)申明文件到派出所進(jìn)行備案;3、派出所治安管理科審批通過后,核發(fā)公章的《刻章許可證》;3、刻章。
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這個(gè)2檔的個(gè)人部分會(huì)是多少呀
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:51
#稅務(wù)#
你好, 這個(gè)是基數(shù) 1002.39 然后稅率是養(yǎng)老20%,醫(yī)療8%,1002.39*28%=280.6692
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您好老師,納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。計(jì)算公式如下: 當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10% 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額 請(qǐng)問這條規(guī)定目前還適用嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:12
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在沒這個(gè)政策了喔。
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老師你好,個(gè)體工商戶如果要申請(qǐng)開票,后期是不是要按月申報(bào)呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:05
#稅務(wù)#
你好!是的,是要按月或者按季度申報(bào)
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供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有付款是不是不能抵扣
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:58
#稅務(wù)#
您好, 能的,這個(gè)能抵扣的
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老板的房子辦公用,要開租賃費(fèi)發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:08
#稅務(wù)#
老板的房子辦公用,要開租賃費(fèi)發(fā)票。
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請(qǐng)問如果一個(gè)公司去年12月成立,一直沒有建賬,做帳。那現(xiàn)在建賬的話是從什么時(shí)候的賬開啟始做,還有12一4月產(chǎn)生的人工費(fèi)處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 之前報(bào)稅都是咋報(bào)的
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老師,去年四季度報(bào)稅時(shí)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對(duì)的,也就是去年4季度的財(cái)報(bào)和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的,現(xiàn)在需要怎么做
余倩老師
??|
提問時(shí)間:05/26 13:52
#稅務(wù)#
先對(duì)去年季度申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正申報(bào),然后按正確數(shù)據(jù)匯算清繳
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個(gè)稅申報(bào)成功了,但是有一個(gè)人離職了,我要把這個(gè)下掉,可以更正重新申報(bào)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:10
#稅務(wù)#
可以更正重新申報(bào)
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老師,員工購(gòu)買然后再?gòu)墓緢?bào)銷的,員工通過個(gè)人購(gòu)買了一千多塊錢的防護(hù)服,對(duì)方?jīng)]有開任何收據(jù)發(fā)票,然后賣給客戶,客戶通過公戶付款到公司賬戶,公司給客戶開來(lái)增值稅普票,這樣可以嗎?就是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有銷項(xiàng)發(fā)票,這樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)局查
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 13:04
#稅務(wù)#
您好,有風(fēng)險(xiǎn),虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方?jīng)]有發(fā)票可以,但不能沒有任何資料來(lái)證實(shí)交易的真實(shí)性,我們買進(jìn)才能賣出,沒有發(fā)票最多只是納稅調(diào)增,但沒有買進(jìn)的資料有虛開的嫌疑
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員工可以借錢給公司嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:12
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個(gè)沒關(guān)系。
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業(yè)務(wù)招待開的餐飲專票可以抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:20
#稅務(wù)#
你好,餐飲發(fā)票不能抵扣的
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老師你好,抖音投流的費(fèi)用屬于廣宣費(fèi)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:37
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)就是屬于廣宣費(fèi)
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管理費(fèi)合同印花稅稅目屬于什么合同?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:43
#稅務(wù)#
是能源管理費(fèi)合同,還是企業(yè)管理合同?
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請(qǐng)問,小微企業(yè)做匯算清繳,必須填寫的表格是哪幾張?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:28
#稅務(wù)#
主表基礎(chǔ)表 納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬明細(xì)表 固定資產(chǎn)折舊表 小型微利企業(yè)減免表 彌補(bǔ)虧損表。
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老師,當(dāng)月開具是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)是硬件,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)槲覀兒贤卿N售系統(tǒng)服務(wù),但需要硬件設(shè)備來(lái)支撐實(shí)現(xiàn),需要采購(gòu)硬件,然后開票出去是服務(wù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:01
#稅務(wù)#
你好,你的意思是你銷售的這個(gè)是硬件,結(jié)果開的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?如果是的話有風(fēng)險(xiǎn)。
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無(wú)交通工具人 A 用自己的名義承接業(yè)務(wù),然后承包給擁有交通工具 B A 如何開票,b 如何開票信息都是同一輛車嘛
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 A沒有運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資質(zhì)吧
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老師公司注銷,需要拿賬本去嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:36
#稅務(wù)#
你好!現(xiàn)在一般不需要了
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收購(gòu)發(fā)票怎么填入表二
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:39
#稅務(wù)#
您好!在增值稅附表二第6欄 “農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票 ”填列,第4欄同樣填列
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老師,什么叫還本方式銷售貨物
劉利老師
??|
提問時(shí)間:07/21 17:21
#稅務(wù)#
納稅人采取還本方式銷售貨物的 不得從銷售額中減除還本支出
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老師家族企業(yè)不做業(yè)務(wù)做投資,他的目的是什么,這樣達(dá)到了怎樣的合理避稅效果
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 07:58
#稅務(wù)#
您好,這是起到防火墻的作用,有限公司是有限責(zé)任 初創(chuàng)公司是一個(gè)有限責(zé)任公司,股東是自然人,這是一個(gè)作為(3個(gè)劃線的條件)防火墻的無(wú)經(jīng)營(yíng)投資公司(頂層 :免稅 控股 傳承作用),再去投資其他實(shí)業(yè)公司(主營(yíng)層:長(zhǎng)久規(guī)范經(jīng)營(yíng) 安全賺錢),第三層(封閉式)稅務(wù)洼地成立衛(wèi)星公司:采購(gòu)沒發(fā)票開個(gè)采購(gòu)公司,花費(fèi)的錢沒有發(fā)票,開文化、咨詢(回扣的錢)、策劃公司。 不要以個(gè)人的名義去投資項(xiàng)目,賺了就要交20%個(gè)稅,用投資公司去投資(居民企業(yè)之間分紅是免稅),賺了還在這個(gè)投資公司里,可以用這個(gè)錢再去投資其他項(xiàng)目的。 如果沒有防火墻公司,雖然是有限責(zé)任公司,但是由于前期經(jīng)營(yíng)的不規(guī)范(不開票的收入進(jìn)了個(gè)人卡),法人會(huì)與公司綁在一起,成為了無(wú)限責(zé)任。不能公私不分,黃光裕就是案例。
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老師,企業(yè)所得稅怎么算?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 18:08
#稅務(wù)#
利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前季度預(yù)繳小型微利企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的,稅率5%。
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小規(guī)模納稅人,2023年第四季度沒有報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)已報(bào),這個(gè)怎么補(bǔ)報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 19:17
#稅務(wù)#
您好,在我的待辦里還會(huì)有這個(gè)沒有申報(bào)的報(bào)表 ,點(diǎn)開鏈接去申報(bào)就可以
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老師,人力資源開的待發(fā)工資,名稱是人力資源服務(wù)費(fèi)按什么征收印花稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:59
#稅務(wù)#
人力資源服務(wù)費(fèi),不用交印花稅
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老師,有一個(gè)公司的納稅識(shí)別號(hào),在電子稅務(wù)局登陸輸入顯示錯(cuò)誤,但是我核查了沒有錯(cuò)誤,是什么原因?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 11:54
#稅務(wù)#
你好!有時(shí)候是大小寫的問題了。 要么就是沒有注冊(cè)。
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個(gè)稅一直零申報(bào)會(huì)有影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:23
#稅務(wù)#
沒發(fā)工資就0申報(bào)就行
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如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是免稅那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是0那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?一家公司會(huì)不會(huì)既有免稅又有0稅率
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:17
#稅務(wù)#
你好是小規(guī)模的嗎
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公示為員工承擔(dān)的那部分社保要申報(bào)個(gè)稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:40
#稅務(wù)#
不需要申報(bào)個(gè)稅的,但是抵扣不了所得稅。
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