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老李在縣城注冊了-家有限責任公司,制造并出售課桌椅,屬小型微利企業(yè)。請你根據(jù)以下信息預測這家企業(yè)的年凈利潤。 含稅銷售收入為35000元/月。 材料成本為10000元/月。 人工成本:員工3人,月工資3250元1人;經(jīng)理薪金為3500元1月。 其他經(jīng)營成本為4500元/月。
小默老師
??|
提問時間:06/10 17:50
#稅務#
你好同學 應納稅所得額等于(35000-10000-3250?3-3500-4500)?12=87000
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老師,我的公司不營業(yè)的,申報工會經(jīng)費的工資薪金填寫零不能申報,那應該怎么填寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:37
#稅務#
您好,為什么我的可以呀,我每次都是0申報的
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老師,新版電子稅務局新公司做財務制度備案做錯了,怎么修改?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:45
#稅務#
你好,新版的這個你要問一下當?shù)氐?2366?,F(xiàn)在沒有標準的操作指引出來。
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老師,物業(yè)公司出入證的工本費開票開什么合適,現(xiàn)代服務*工本費可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 15:23
#稅務#
現(xiàn)代服務*工本費 可以
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年報公示里,社保那一塊該怎么填呢
家權老師
??|
提問時間:06/07 17:10
#稅務#
工商年報的單位社保繳費基數(shù)怎么填, 具體填寫方法如下: (1)參保各險種人數(shù),應為當年12月社會保險費申報表中各險種人數(shù); (2)單位繳費基數(shù),應為當年1-12月社會保險費申報表中繳費基數(shù)累計金額; (3)本期實際繳費金額,應為單位申報繳納的當年1-12月社會保險費金額合計(不包含補繳金額和滯納金金額); (4)單位累計欠費金額,應為單位已經(jīng)成功申報的應繳未繳的社會保險費(只填本金不包含滯納金)。 1.參保險種類型:指報告期末本單位參加險種類型; 2.單位參保人數(shù):指報告期末參加社會保險職工人數(shù)(不含離退休人數(shù)); 3.單位繳費基數(shù):指報告期內(nèi)單位繳納養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)總和; 4. 本期實際繳費金額:指報告期內(nèi)單位實際繳納的社會保險費總和; 5.單位累計欠繳金額:指報告期末單位累計欠繳各項社會保險費金額(本
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5%的服務業(yè)加計扣除是那個文件?什么時間發(fā)布的?
易 老師
??|
提問時間:02/28 18:36
#稅務#
同學您好, 國家稅務總局公告2023年第1號 全文有效 成文日期:2023-1-9
?閱讀? 13885
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清洗設備稅目分類編碼????
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:47
#稅務#
您好!你選擇這個就好了
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公司轉讓了一個專利給另外一個企業(yè),收了8000元,請問發(fā)票應該怎么開?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 15:51
#稅務#
同學,你好 無形資產(chǎn)*專利轉讓
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代開的發(fā)票能不能查到?電子稅務局里面?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 10:55
#稅務#
您好, 是你們?nèi)〉玫拇_發(fā)票嗎
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?收藏? 0
購買方?jīng)]有提供稅號,只有名稱,說他們沒有稅號,就是不要稅號,也提供了別家給他們的發(fā)票,是可以沒有稅號開票的,發(fā)票上稅號是空的那里是沒有填寫的,提供的是今年4月的發(fā)票,個人類型的話,發(fā)票會有(個人),可是他們提供的發(fā)票也沒有這個(個人)啊,去查驗平臺查這個票,一直提示網(wǎng)絡異常,也沒查到,我們企查查上也查不到這個企業(yè),開票時填寫名稱時系統(tǒng)也沒有識別到有這個名稱,想問下,客戶那個沒有稅號也能開票的,是怎么開出來的呀?這個票我們能不能開
宋生老師
??|
提問時間:06/06 19:21
#稅務#
你好!普通發(fā)票能開得出,但是這樣不規(guī)范
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老師,我們公司是賣稻谷的,但是他是跟農(nóng)民買稻谷然后銷售,這屬于自產(chǎn)自銷嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 12:25
#稅務#
您好, 這個不是自產(chǎn)自銷的,是買來銷售的
?閱讀? 13850
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開勞務費發(fā)票得稅目是什么,是建筑服務*勞務,還是直接開勞務
郭老師
??|
提問時間:06/07 13:48
#稅務#
你好,是建筑工程上的勞務嗎?如果是的話就是建筑服務。
?閱讀? 13850
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如果公司股東轉讓股份給內(nèi)部股東,轉讓后利潤還在,分紅的時候股東要再次交稅?
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:03
#稅務#
1.個人所得稅:如果轉讓方是個人股東,根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施細則,個人股東轉讓股權應當按照“財產(chǎn)轉讓所得”項目征收個人所得稅。個人所得稅的稅率通常為20%,按照轉讓成交價減去當初出資價和費用后的余額計算。 2.印花稅:根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》,企業(yè)股權轉讓所立的書據(jù),雙方需要按照產(chǎn)權轉移就股權轉讓書據(jù)計貼印花稅。印花稅的適用稅率為書據(jù)所載金額的5‰。
?閱讀? 13847
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異地項目,當月填預交表,當月開票可以嗎
家權老師
??|
提問時間:06/07 08:39
#稅務#
當月開票可以的哈
?閱讀? 13838
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④社保繳費有變!單位需承諾,員工需簽字確認。申報口徑以職工本人2023年度的月平均工資作為申報2024繳費年度社保費繳費工資的依據(jù);2024年新入職人員,以起薪月工資作為申報2024繳費年度的繳費工資;老師,這個公告要實際操作嗎,還是可以先不管
東老師
??|
提問時間:06/07 08:51
#稅務#
你好,這個就是一個提示而已。
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請問購買和出售舊廠房分別需要繳納哪些稅?
鄒老師
??|
提問時間:05/22 08:40
#稅務#
你好 購買,需要繳納契稅,印花稅 出售,需要繳納增值稅,附加稅,印花稅,所得稅,可能還有土地增值稅
?閱讀? 13831
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匯算清繳23年的從業(yè)人數(shù)錯誤,已過了申報期,有影響嗎?改的話怎么改
東老師
??|
提問時間:06/07 10:02
#稅務#
你好,這個是需要去稅務局修改的。
?閱讀? 13830
?收藏? 0
老師 這個累計減除費用為啥沒數(shù)字
東老師
??|
提問時間:06/07 12:21
#稅務#
你好,你看一下這個員工的入職日期是不是填寫的是六月份
?閱讀? 13829
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老師,您好! 請問個人所得稅申報只報名字,沒有工資,金額為零,可以嗎?(因為我們是社區(qū)居委會成立的新公司,股東是居委會兩委成員,由居委會的人管理,規(guī)定都不得領工資。)
郭老師
??|
提問時間:06/07 09:18
#稅務#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 13827
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增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”填哪個數(shù)?
鄒剛得老師
??|
提問時間:09/04 19:24
#稅務#
你好,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款(10萬元),那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是填寫0
?閱讀? 13822
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老師,我們租農(nóng)戶的土地租金需不需要農(nóng)戶去開發(fā)票?我們是苗木公司
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:39
#稅務#
你好是的,要開發(fā)票才能稅前扣除。
?閱讀? 13818
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老師,財務報表里哪里可以查實繳資本是多少啊
宋生老師
??|
提問時間:05/27 09:35
#稅務#
你好,這個你直接看資產(chǎn)負債表里面的。實收資本
?閱讀? 13818
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公司注銷稅務登記有個清稅的流程,電子稅局的清稅流程要怎么做?
高輝老師
??|
提問時間:06/07 23:26
#稅務#
你好,點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【狀態(tài)信息報告】-【清稅申報(稅務注銷辦理)】 1.選擇注銷原因
?閱讀? 13816
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老師,我們銷售了儲值卡可以開預付卡嗎?如果開預付卡后期這個賬怎么處理
家權老師
??|
提問時間:06/07 15:06
#稅務#
是的,開預付卡,計入預收賬款。實際消費時做收入賬
?閱讀? 13815
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注銷公司應收賬款和固定資產(chǎn)還有余額要怎么處理
王壹新老師
??|
提問時間:06/07 09:32
#稅務#
同學您好,應收賬款的處理方法,正常是需要催收回來哈,但若預計對該債務無法收回時,計提壞賬準備: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 ②實際發(fā)生損失,確認無法收回時: 借:壞賬準備 貸:應收賬款
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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務,是首批退稅,現(xiàn)在做視同內(nèi)銷處理,那銷項稅額就是報關單上邊的FOB價人民幣金額*0.13,進項稅額可以抵扣是吧?
高輝老師
??|
提問時間:06/07 10:59
#稅務#
你好,按照內(nèi)銷,進項稅可以抵扣的
?閱讀? 13814
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工商年報的個人所得稅如何取數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 16:12
#稅務#
您好, 按12月申報人數(shù)的個數(shù)
?閱讀? 13803
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老師,機械公司購買二手機械,挖掘機什么的,我正常如固定資產(chǎn),但是折舊年限和合同后附資料都有什么要求,我想做折舊年限1年,如果審計查賬,這部分是否合理,我該如何把握,謝謝[抱拳]
家權老師
??|
提問時間:06/07 17:22
#稅務#
按新設備一樣折舊4年
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你好,問一下,嗯,是有沒有說7月1號以后如果想減少注冊資金的話,必須要先交那個注冊資金的印花稅本來才能減資啊,有這一說嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/07 19:01
#稅務#
有些稅務局會有這個要求。
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老師好,開飲料店,對方購買飲料,咖啡,開票名稱是飲料咖啡,如果開的是專票,這張專票,也不可以抵扣吧?或者抵扣了也要做進項轉出,對嗎?
甜椒老師
??|
提問時間:06/06 10:39
#稅務#
您好!是的,如果是餐飲票進項稅是不能抵扣的,因為這個屬于最終的消費過程,進項稅不能抵扣的哈!
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