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老師正常企業(yè)用報殘保報表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:54
#稅務(wù)#
您好,要的,有這個稅種就要申報
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老師老板給的發(fā)票這種是做福利費嗎,匯算能抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:08/26 15:49
#稅務(wù)#
老板個人自己消費的可以 需要和平的工資一塊算個稅 抵扣按工資的14%
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老師好,我們公司跟另一個家合作搞充電樁,收入我們分紅30%,這個收入要交什么稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:49
#稅務(wù)#
您好,收入要交增值稅,企稅,附加稅
?閱讀? 14
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有限公司投資有限公司,被投資企業(yè)當(dāng)年進(jìn)行利潤分紅,那投資公司對于該筆利潤分紅企業(yè)所得稅是免的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:44
#稅務(wù)#
您好,是的,這個是免稅的
?閱讀? 15
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老師,合同是租賃合同 租賃的對方的廠房 設(shè)備,對方是小規(guī)模納稅人,開1%普票的話 對方吧發(fā)票開成服務(wù)費行不? 專票的話可能涉嫌偷稅 普票行不
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:44
#稅務(wù)#
您好,這個是按5%來開發(fā)票的,不能開服務(wù)類的,要開不動產(chǎn)租賃
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你好,老師,我們是自來水公司 每個月單位的水費開正式發(fā)票 門市或者居民的,一般都不需要 那我們就報無票收入; 現(xiàn)在是有一戶門市 需要24年到現(xiàn)在的水費發(fā)票 請問這樣的怎么開?我們以前沒有開過。 就是已經(jīng)報完無票收入,現(xiàn)在用戶又需要正式發(fā)票。
郭老師
??|
提問時間:08/26 15:42
#稅務(wù)#
之前已經(jīng)按月申報過無票收入的那你就備注一下,在發(fā)票備注,然后備注幾月份水費多少,幾月份水費多少,分別備注每個月的,然后合計一塊兒開就行。單價你看一下是一樣的嗎?
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親,請教下,我們項目給甲方開的普票,但材料發(fā)票是專票,能夠抵扣進(jìn)項稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:37
#稅務(wù)#
您好,可以的,這種能抵扣的
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老師好,公司25年3月份成立,資產(chǎn)負(fù)債表上庫存125萬,預(yù)付款300多萬,注冊資本300也交上了,其他應(yīng)付款-老板余額200多萬,感覺風(fēng)險很大,不知道從哪里下手處理,
暖暖老師
??|
提問時間:08/26 15:36
#稅務(wù)#
你好,從預(yù)付下手,要發(fā)票趕緊的
?閱讀? 19
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你好,我想問一下,我們公司在月初的時候開了票,但是到月底了,客戶的錢分一批一批打的還沒有打完,這種情況下我們是不是提前交稅了?
宋生老師
??|
提問時間:08/26 15:29
#稅務(wù)#
你好,是的,你開了發(fā)票,要正常計稅交稅。
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我們公司進(jìn)的貨過期丟掉了,做財產(chǎn)損失后,進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出嗎,相關(guān)文件有沒有
宋生老師
??|
提問時間:08/26 15:27
#稅務(wù)#
你好,你這個正常損失的,不需要轉(zhuǎn)出 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的勞務(wù)和交通運輸服務(wù),進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣?!吨腥A人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》第二十四條進(jìn)一步明確,非正常損失是指因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)的損失。 而貨物因過期丟掉,一般不屬于因管理不善造成的非正常損失,而是屬于企業(yè)在經(jīng)營過程中的正常經(jīng)營損失,所以其進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出。
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老師,您好!請教您 財政部 稅務(wù)總局 科技部 教育部公告2023年第42號 這個政策的解讀是否是企業(yè)有孵化器園區(qū)內(nèi)都能享受政策呢? 謝謝老師!
宋生老師
??|
提問時間:08/26 15:22
#稅務(wù)#
享受政策的主體是國家級、省級科技企業(yè)孵化器、大學(xué)科技園和國家備案眾創(chuàng)空間,且需單獨核算孵化服務(wù)收入
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客戶想注銷清稅,有留抵稅額需要退給客戶么?客戶不要退,做清稅注銷會提示我怎么處理這筆錢么
小菲老師
??|
提問時間:08/26 15:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不會提示的
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上月已經(jīng)抵扣了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
小菲老師
??|
提問時間:08/26 15:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:費用、庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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2025年3月注冊企業(yè),什么時候申報殘保金?沒有招殘疾人需要申報嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:07
#稅務(wù)#
您好,這個是明年申報,沒有招也要申報的
?閱讀? 13
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應(yīng)支出成本不能取得發(fā)票回來,所以不能進(jìn)行稅前扣除,這個稅法第幾條規(guī)定呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:07
#稅務(wù)#
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(主席令第63號)第八條 "企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。" ?? 隱含要求:需提供合法有效憑證證明支出的真實性、相關(guān)性及合理性。若缺乏憑證,即使實際發(fā)生,也可能被認(rèn)定為不符合稅前扣除條件。 2?? 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號) 這是專門規(guī)范稅前扣除憑證的重磅文件,明確了以下要點: ? 基本原則:稅前扣除憑證須能證明交易真實發(fā)生且金額準(zhǔn)確。 ? 無憑證后果:未按規(guī)定取得的發(fā)票、其他外部憑證或內(nèi)部憑證,不得作為稅前扣除依據(jù)。 特殊情形:對小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)(如市場攤販采購蔬菜)、境內(nèi)居民個人支付款項等,可憑收款憑證+付款記錄+明細(xì)清單替代發(fā)票,但需滿足嚴(yán)格條件(詳見第五條至第九條)。
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想請問一下茶葉公司出口退稅的流程
董孝彬老師
??|
提問時間:08/26 15:05
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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小規(guī)模最新規(guī)定是季度不超30萬還是季度不超45萬不用交增值稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/26 15:05
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在是季度不超過30W
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你好,老師,是這樣的,現(xiàn)在稅局需要我們公司提供購買電站的轉(zhuǎn)賬憑證,這電站我們也已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣給其它人了,當(dāng)時我們是從法院手上拍賣回來的,是由另一個我們自己的小水電站的公賬轉(zhuǎn)給那電站當(dāng)時的法人,只轉(zhuǎn)了500W,余下的250W是我們老板個人私賬轉(zhuǎn)的,但不是轉(zhuǎn)給法人,而是轉(zhuǎn)了另一個人,因為那法人欠他的錢,我們老板就直接轉(zhuǎn)給了那債主,幫那法人償還,轉(zhuǎn)賬憑證上的不是法人,直接和稅局說會不會有問題呢?
樸老師
??|
提問時間:08/26 15:02
#稅務(wù)#
直接說有問題,易讓稅局質(zhì)疑交易真實性: 公賬轉(zhuǎn) 500W 給法人,需補拍賣文件、法院協(xié)議等證款項用于買電站; 老板私賬 250W 轉(zhuǎn)債主,資金與買電站關(guān)聯(lián)性弱,需備債務(wù)證明、情況說明,向稅局如實解釋并補材料,降低風(fēng)險。
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老師好,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),所得稅匯算清繳的時候A107041也填了,稅率還是25%不是15%
宋生老師
??|
提問時間:08/26 15:01
#稅務(wù)#
你好,你在基礎(chǔ)信息表里面有沒有填寫高新技術(shù)企業(yè)。
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拍賣公司代為拍賣個人住宅,涉及到哪些稅費?
文文老師
??|
提問時間:08/26 15:00
#稅務(wù)#
是指拍賣行為涉及的稅費 ?
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老師您好,制造費用直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以嗎,還是先轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
文文老師
??|
提問時間:08/26 14:54
#稅務(wù)#
先轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本或庫存商品
?閱讀? 11
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老師,銀行客戶端打印銀行承兌匯票,因為背書了好多次,我放在憑證上的是不是只要收票據(jù)那張和我公司背書給下游那張,其他的不用吧
小菲老師
??|
提問時間:08/26 14:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不是,中間的都要,背書要連續(xù)
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公司訂做的工服,開的專票進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/26 14:47
#稅務(wù)#
公司訂做的工服,開的專票進(jìn)項稅可以抵扣。
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老師,請問辦公室裝修。完工后需要提供什么資料報賬哦
小菲老師
??|
提問時間:08/26 14:43
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般提供完工報告給財務(wù)入賬
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老師,購買一家建筑資質(zhì)公司需要注意什么?
小菲老師
??|
提問時間:08/26 14:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 內(nèi)容比較多。 一、前期盡職調(diào)查 ?公司基本情況與合法性? 確認(rèn)目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書合法有效,且經(jīng)營范圍包含建筑相關(guān)業(yè)務(wù)。依據(jù)《建筑法》及相關(guān)規(guī)定,核查資質(zhì)證書的等級和有效期,確保公司具備相應(yīng)的建筑資質(zhì)。 審查公司章程,了解股東構(gòu)成、股權(quán)比例及出資情況,特別注意股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)定中的優(yōu)先購買權(quán)等限制條件。 ?財務(wù)狀況審查? 通過專業(yè)會計師事務(wù)所進(jìn)行全面財務(wù)審計,核實資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表,確保賬目真實完整。 查清銀行貸款、應(yīng)付賬款等負(fù)債情況,特別注意未決訴訟可能導(dǎo)致的潛在負(fù)債和對外擔(dān)保風(fēng)險。 查看審計報告,確認(rèn)注冊資金出資到位,無墊資注冊或抽逃資金現(xiàn)象。 ?業(yè)務(wù)與信譽評估? 梳理正在履行的業(yè)務(wù)合同,了解履行情況、付款條件和違約責(zé)任,必要時協(xié)商變更合同主體或取得同意轉(zhuǎn)讓的書面文件。 檢查公司是否有違法犯罪活動,查詢工商局檔案中的不良記錄,確保公司合法經(jīng)營。 通過政府相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會查詢公司在行業(yè)內(nèi)的信譽情況,避免工程質(zhì)量問題、安全事故等不良記錄。 ?資產(chǎn)評估與合規(guī)性? 若公司擁有土地使用權(quán),應(yīng)確保土地使用權(quán)證書齊全且合法有效。 對建筑公司的房地產(chǎn)、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)等資產(chǎn)進(jìn)行全面評估,核查負(fù)債情況,確保受讓方能夠承擔(dān)。 核實公司業(yè)務(wù)運營是否符合法律法規(guī)要求,核查是否存在法律糾紛或潛在法律風(fēng)險。 二、轉(zhuǎn)讓過程中的法律事項 ?合同簽訂與條款明確? 在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中詳細(xì)約定轉(zhuǎn)讓標(biāo)的、價格、支付方式、時間節(jié)點、手續(xù)辦理責(zé)任等重要條款。 明確雙方在轉(zhuǎn)讓前后的權(quán)利義務(wù)劃分,包括債權(quán)債務(wù)承擔(dān)、資料印章交接等。 設(shè)置明確的違約責(zé)任條款,確保合同履行過程中的遵守和賠償。 ?法律審查與股東會決議? 確保公司業(yè)務(wù)運營符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)要求。 確保轉(zhuǎn)讓經(jīng)過股東會或股東大會決議,符合《公司法》規(guī)定,特別是關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策程序和表決機(jī)制。 ?行政審批與登記手續(xù)? 及時辦理建筑公司資質(zhì)變更手續(xù),按照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)材料。 完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,及時到工商行政管理部門辦理股東變更登記,可能還需對公司章程、法定代表人等進(jìn)行變更。 ?員工安置與勞動合同? 掌握員工數(shù)量、勞動合同簽訂情況、工資福利等信息。 決定留用原員工需協(xié)商變更勞動合同主體,解除勞動合同需按法律規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補償并辦理離職手續(xù)。 三、后續(xù)問題處理 ?債權(quán)債務(wù)清理與管理? 轉(zhuǎn)讓完成后持續(xù)關(guān)注債權(quán)債務(wù)情況,確保原股東按約定承擔(dān)轉(zhuǎn)讓前的債務(wù)。 建立健全債權(quán)債務(wù)管理制度,加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收和管理,避免新債務(wù)風(fēng)險。 ?資質(zhì)維護(hù)與升級? 嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和資質(zhì)管理規(guī)定,確保經(jīng)營活動符合資質(zhì)要求。 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,適時申請資質(zhì)升級,提升公司競爭力。
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老師好,請問為什么在電子稅務(wù)局里查不到保險公司代交的車船稅的完稅證明呢?
文文老師
??|
提問時間:08/26 14:38
#稅務(wù)#
你好,若保險公司通過非標(biāo)準(zhǔn)渠道(如線下轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金代繳等)支付稅款,而非通過稅務(wù)系統(tǒng)的橫向聯(lián)網(wǎng)電子繳稅平**成扣款,則該筆記錄不會自動同步至電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)庫
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老師,這種業(yè)務(wù),是第三方給開票,扣除管理費,付多少稅點是比較合適的?
樸老師
??|
提問時間:08/26 14:34
#稅務(wù)#
增值稅邏輯: 乙方收甲方款(含 1% 管理費),開 9% 專票(銷項);付第三方款,收第三方 9% 專票(進(jìn)項)。 增值稅稅負(fù) =(管理費部分的銷項 - 管理費部分的進(jìn)項),因管理費占比僅 1%,增值稅稅負(fù)極低(約 管理費 ×0.83% )。 附加稅 + 所得稅: 附加稅(城建稅、教育費附加等 )以增值稅為基數(shù)(約增值稅 ×12% ),所得稅按利潤(管理費 - 稅費 )×25%(或小微企業(yè)更低 )。 “稅點” 建議: 若只想覆蓋增值稅 + 附加稅,收 0.83%×(1 + 12%)≈0.93% 即可; 若要覆蓋全稅負(fù)(含所得稅 ),按 “管理費 ×(增值稅稅負(fù) + 附加稅稅負(fù) + 所得稅稅負(fù) )” 倒推,小微企業(yè)大概收 1.5%-2% 較合理(具體看利潤留存、企業(yè)所得稅稅率 )。 簡單說,只平增值稅 + 附加稅,收 0.9% - 1%;要覆蓋全稅負(fù),收 1.5% - 2% ,本質(zhì)是把乙方因 “管理費” 產(chǎn)生的稅負(fù),通過 “稅點” 轉(zhuǎn)嫁給第三方(或協(xié)商承擔(dān) )
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老師外部人員給公司寫內(nèi)部稿件。開票是勞務(wù)費-寫作費嗎?還是什么!
文文老師
??|
提問時間:08/26 14:34
#稅務(wù)#
票是勞務(wù)費-寫作費,可以的
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結(jié)賬提示這個,怎么操作呀
郭老師
??|
提問時間:08/26 14:32
#稅務(wù)#
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益一類的科目。結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
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24年企業(yè)所得稅匯算清繳沒有報,現(xiàn)在去補報,想用vtx報,那我哪里來表格和資料?有具體說下的嗎?以前是紅e下載導(dǎo)出來,現(xiàn)在都取消這個軟件了
郭老師
??|
提問時間:08/26 14:31
#稅務(wù)#
你之前你是沒有申報嗎?如果是的話,逾期申報里面你看一下有沒有 如果沒有的話,那就去你資料下載表格下載里面你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局網(wǎng)站。
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