問題已解決
12月委托加工暫估加工費入庫的商品已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本,1月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,怎么做分錄



暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 利潤分配-未分配利潤 (暫估差額)多暫估就是負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
2024 12/31 15:36
m1920_500918 

2024 12/31 16:04
如果1月份發(fā)票沒有到,那么一月份是否需要暫估紅字沖回再做暫估加工費

家權(quán)老師 

2024 12/31 16:06
在收到發(fā)票的當月沖,
