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問題已解決

24年紅沖了一筆22年的30萬免稅發(fā)票,又開具了100萬1%稅率的普通發(fā)票,這種情況如何申報納稅?應(yīng)納稅額直接減嗎?

90783136| 提問時間:2024 12/27 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
其他免稅銷售額-30萬 減免表第一列第三列-30萬 最后一列-30*3% 1.3列填寫100萬 減免的2%在主表應(yīng)納稅檢測,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
2024 12/27 18:00
90783136
2024 12/27 18:04
最后一列-30×3%什么意思,沖的免稅銷售額
郭老師
2024 12/27 18:10
你好 填寫的免稅稅額的
90783136
2024 12/27 18:59
實(shí)際交稅按照100萬交是吧
郭老師
2024 12/27 19:01
你好對的 是這么做的
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