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老師,我在2021年度購入了價值20萬元的電動汽車,按月提的折舊,2021年共計提折舊40000元,報企業(yè)所得稅時我允許扣除的折舊金額為40000元,沒有進(jìn)行一次折舊,在2022年,我進(jìn)行了一次折舊,把剩下的160000元全折舊了,在2023年,我固定資產(chǎn)折舊那調(diào)增了120000元,我沒有在購入時一次折舊,而是在第二年折舊,我不知道這么做對不對,我應(yīng)不應(yīng)該改以前年度所得稅報表

風(fēng)鈴| 提問時間:2024 12/16 20:49
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好, 這個做法不對, 稅法上 要不就是購入那年一次性抵扣。要不就和會計上一樣。 不能中間 改變申報方法。 所以,要更改的
2024 12/16 20:53
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