問題已解決
老師早上好,23年度有一些收入本不應(yīng)該屬于我公司的,但是賬上確認了收入。請問我現(xiàn)在要怎么沖銷23年度的賬務(wù)。我司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。



當(dāng)時開了發(fā)票的嗎
如果是的話,得開負數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),
應(yīng)交稅費負數(shù)。
對應(yīng)的成本需要紅沖。
2024 12/11 09:42

老師早上好,23年度有一些收入本不應(yīng)該屬于我公司的,但是賬上確認了收入。請問我現(xiàn)在要怎么沖銷23年度的賬務(wù)。我司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
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