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老師早上好,23年度有一些收入本不應(yīng)該屬于我公司的,但是賬上確認了收入。請問我現(xiàn)在要怎么沖銷23年度的賬務(wù)。我司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。

mwyngjau20| 提問時間:2024 12/11 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當(dāng)時開了發(fā)票的嗎 如果是的話,得開負數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù)。 對應(yīng)的成本需要紅沖。
2024 12/11 09:42
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