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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21的稅費(fèi)多計(jì)提了,與實(shí)際繳納的差了一萬(wàn)多,22年的時(shí)候又少計(jì)提了兩萬(wàn)多,需要沖減和補(bǔ)提么?怎么做分錄



你好,具體的是哪一個(gè)稅款?
2024 11/15 09:48
用戶123456789 

2024 11/15 09:54
所得稅還有增值稅

郭老師 

2024 11/15 09:55
增值稅一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的??缒戤?dāng)年都是一樣。

郭老師 

2024 11/15 09:56
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
然后企業(yè)所得稅的借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。
用戶123456789 

2024 11/15 15:33
21年多提,22年少提,現(xiàn)在補(bǔ)提企業(yè)所得稅的話做一筆就可以了嗎

郭老師 

2024 11/15 15:35
你好
做了兩個(gè)
的借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。
一個(gè)紅沖
一個(gè)補(bǔ)的
用戶123456789 

2024 11/15 15:37
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 11/15 15:37
不用客氣
工作愉快
