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福利費(fèi)過應(yīng)付職工薪酬核算怎么做賬務(wù)處理

jx15932882074| 提問時間:2024 10/22 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,銀行存款。
2024 10/22 16:28
jx15932882074
2024 10/22 16:34
上面的是算計提嗎
jx15932882074
2024 10/22 16:34
上面的是算計提嗎
jx15932882074
2024 10/22 16:34
上面的是算計提嗎
宋生老師
2024 10/22 16:34
你好,是的,第一個是計提,第二個是支付。
jx15932882074
2024 10/22 16:38
如果那個補(bǔ)繳印花稅經(jīng)濟(jì)合同跟印花稅滯納金過應(yīng)交稅費(fèi)印花稅核算的話應(yīng)該是怎么樣做賬務(wù)處理
宋生老師
2024 10/22 16:38
你好借,稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅,營業(yè)外支出貸,銀行存款。
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