国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

我這里有一筆款,開票是21000,但是實際收到的是20700,還有就是,這筆款是8月份到賬的,票是九月份補開的,這個在記賬的話,要怎么記

84784999| 提問時間:2024 10/04 22:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,這是扣了手續(xù)費,借:銀行 20700 財務費用-手續(xù)費 300 貸:應收賬款 21000 借:應收賬款 21000 貸:主營業(yè)務收入 21000/1.13 銷項稅 21000/1.13*13%
2024 10/04 22:22
84784999
2024 10/05 10:38
,這個報表需要怎么去做呢
廖君老師
2024 10/05 10:41
您好, 這是最普通的會計分錄,沒有特別的處理,財務費用在利潤表的期間費用里
84784999
2024 10/05 10:45
工資發(fā)出去,是不是這樣記 借:職工薪酬-伙食費20700 貸:銀行存款20700
廖君老師
2024 10/05 10:47
您好,會計科目不對 借:應付職工薪酬-福利費
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取