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銷售方面的,如果外購的庫存商品,有進(jìn)項稅,公司領(lǐng)用招待客人了,做業(yè)務(wù)招待費,分錄應(yīng)該怎么做?



你好,這樣就兩種操作,第一入庫的時候就按含稅金額入,進(jìn)項稅額不抵扣。第二種就是進(jìn)項稅額抵扣了,然后后續(xù)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 09/09 11:11

銷售方面的,如果外購的庫存商品,有進(jìn)項稅,公司領(lǐng)用招待客人了,做業(yè)務(wù)招待費,分錄應(yīng)該怎么做?
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