問題已解決
我用報關單記賬時, 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款_海運費 不過收到海運公司發(fā)票時: 借:銷售費用_運費 貸:應付賬款_***公司 出口銷售時根據(jù)報關單記賬時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款_海運費 收到海運公司發(fā)票時: 借:銷售費用_運費 貸:應付賬款_***公司



收到發(fā)票的時候不對,這不是你單位承擔的吧
收到發(fā)票不用做的
2024 07/06 11:19

84785040 

2024 07/06 11:23
支付海運公司運費時:
借:應付賬款_**公司
貸:銀行存款
這樣記賬會計分錄,使其他應付款科目結余數(shù)

郭老師 

2024 07/06 11:25
你好對的
是這么做的

84785040 

2024 07/06 11:27
結余數(shù)后期如何沖平

郭老師 

2024 07/06 11:30
你好,具體的哪里還有結余?你不是代收代付的。

郭老師 

2024 07/06 11:30
你支付出去多少,收到多少?
