問(wèn)題已解決
老師:我5月份的增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了怎么辦?有一批需要退稅的進(jìn)項(xiàng)、我沒(méi)有填寫在附表二的26和27項(xiàng)中



同學(xué),你好
更正申報(bào)表
2024 06/17 09:56

84784949 

2024 06/17 10:02
直接更正申報(bào)就可以了么?,要不要跟稅局確認(rèn)一下,這個(gè)是上個(gè)申報(bào)過(guò)的

小菲老師 

2024 06/17 10:02
同學(xué),你好
不用,直接更正申報(bào)

84784949 

2024 06/17 10:13
我打了電話給稅局,對(duì)方說(shuō)要提供增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,這個(gè)函不知道在哪里下載[苦澀]

小菲老師 

2024 06/17 10:16
同學(xué),你好
你聯(lián)系專管員,讓專管員給你推送
