問題已解決
早上好老師,稅控盤發(fā)票怎么做分錄呀?



借管理費用-辦公費
貸,銀行存款,
抵稅?
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借:管理費用-辦公費 負(fù)數(shù)
2024 06/06 09:11

janet 

2024 06/06 09:14
老師,如果做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)這個科目一直有余額怎么處理呀?

家權(quán)老師 

2024 06/06 09:17
直接就抵減了呀,為啥那么麻煩呢?
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
借:管理費用-辦公費 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)

janet 

2024 06/06 09:19
是的,感謝老師

janet 

2024 06/06 09:20
老師,第二個分錄是不是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)

家權(quán)老師 

2024 06/06 09:24
是的,是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
