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我們是做羽絨原料的,按銷售的數(shù)量核定抵扣進項稅,這個月銷項稅是1011459.53,認證的進項是292916.46,可以核定抵扣的進項是562926.6,交的增值說是155616.47,怎么做分錄

蓉蓉| 提問時間:2024 04/27 11:39
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Fancy 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
同學你好,入賬分錄如下 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅155616.47(這樣應交增值稅科目余額為0) 貸:應交稅費-未交增值稅155616.47
2024 04/27 12:20
蓉蓉
2024 04/27 14:03
但是這個月的進項稅只有292916.46.另外562926.6是計算出來的核定抵扣,怎么做分錄
Fancy 老師
2024 04/27 14:16
同學你好,核定抵扣的進項稅應該抵減了你們的成本吧。那借應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸主營業(yè)務成本
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